歡迎光臨管理者范文網
當前位置:管理者范文網 > 安全管理 > 崗位職責 > 崗位職責范文

審計業(yè)務崗位職責12篇

更新時間:2024-05-19 查看人數(shù):84

審計業(yè)務崗位職責

崗位職責是什么

審計業(yè)務崗位是企業(yè)內部的關鍵角色,負責對企業(yè)財務信息的準確性、合規(guī)性進行獨立審查,以確保公司的運營透明度和治理有效性。

崗位職責要求

1. 具備扎實的會計和審計專業(yè)知識,熟悉相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。

2. 精通財務分析和風險評估,能識別潛在的財務問題和管理漏洞。

3. 具有優(yōu)秀的溝通技巧,能與各級管理層和各部門有效協(xié)作。

4. 強烈的職業(yè)道德感和保密意識,保持獨立性和公正性。

5. 能夠適應快節(jié)奏的工作環(huán)境,高效完成審計任務。

崗位職責描述

審計業(yè)務人員在日常工作中,需深入理解企業(yè)的業(yè)務流程,通過系統(tǒng)性的檢查和測試,評估財務報告的可靠性。他們需要對財務記錄進行詳盡的審核,包括憑證、賬目、報表等,確保信息無誤。此外,他們還需評估內部控制的有效性,提出改進建議,以防止欺詐和浪費,保障企業(yè)資產的安全。

在項目審計期間,審計業(yè)務人員需制定審計計劃,執(zhí)行審計程序,收集和分析證據(jù),形成審計結論,并編制審計報告。他們還需與被審計部門進行溝通,解釋審計發(fā)現(xiàn),并推動問題的解決。在年度審計結束后,他們應參與后續(xù)的跟蹤審計,驗證改進措施的落實情況。

有哪些內容

1. 制定和執(zhí)行審計計劃:根據(jù)審計目標,設計審計程序,合理分配資源。

2. 財務報表審計:審核財務報表的準確性和完整性,確保符合會計準則。

3. 內部控制評估:測試并評價內部控制系統(tǒng)的健全性和有效性。

4. 風險管理:識別和評估企業(yè)面臨的財務風險,提出風險應對策略。

5. 業(yè)務流程審查:了解并分析業(yè)務流程,查找可能的效率瓶頸和控制缺陷。

6. 溝通與報告:與管理層、董事會及相關部門溝通審計結果,編寫清晰、準確的審計報告。

7. 建議與改進:提出改進建議,協(xié)助實施審計建議,提高企業(yè)運營效率。

8. 法規(guī)遵從性:確保公司遵守相關法規(guī)和政策,預防法律風險。

9. 審計質量控制:保證審計工作的專業(yè)性和質量,持續(xù)提升審計方法和技術。

審計業(yè)務崗位不僅要求專業(yè)技能,更需要對企業(yè)的全面理解和洞察力。作為企業(yè)健康運行的守護者,審計業(yè)務人員的角色至關重要,他們的工作成果直接影響到公司的決策質量和治理水平。

審計業(yè)務崗位職責范文

第1篇 審計業(yè)務主管崗位職責

審計部高級經理/業(yè)務主管 北京產權交易所有限公司 北京產權交易所有限公司,北交所 職責描述:

一、內部審計工作

1、負責協(xié)助部門負責人建立健全內部審計相關制度、流程。

2、.協(xié)助部門負責人組織開展集團財務審計、投資審計、專項審計、審計調查等審計工作。

3、參與對專業(yè)平臺主要領導干部開展經濟責任審計;參與配合上級審計部門對本部領導干部進行經濟責任審計。

4、參與撰寫審計報告,督導審計問題整改。

5、負責審計文件的整理立卷工作。

二、內部控制工作

1.負責協(xié)助部門負責人完善內部控制體系建設、評價及年度工作方案。

2、協(xié)助部門負責人組織開展本部內部控制體系建設及評價,組織內部控制缺陷整改。

3、參與指導專業(yè)平臺內部控制體系建設、評價及內部控制缺陷整改工作。

4、負責內部控制體系建設、評價文件的整理立卷。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷,經濟、金融、財會等相關專業(yè)。

2、本科畢業(yè)應具有 3年以上相關工作經驗,碩士畢業(yè)應具有1年以上工作經驗。

3、具備一定的審計師事務所、大型央企和集團企業(yè)審計或財務工作經驗。

4、善于溝通、協(xié)調,工作中具有主動、創(chuàng)新精神。

5、注冊會計師或國際內部審計師優(yōu)先。

第2篇 國際業(yè)務審計崗位職責

審計員 國際業(yè)務 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙),瑞華會計師事務所,瑞華會計師 職責描述:

1、獨立完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;

2、協(xié)助項目組完成大型審計項目部分工作,優(yōu)秀的語言能力,完成海外出差任務;

3、在項目經理的指導下獨立負責小型項目的審計工作;

4、完成項目經理交代的其他任務。

任職要求:

1、會計、審計、財務等相關專業(yè),本科及以上學歷,具有美國、加拿大、歐州留學經歷;

2、通過注冊會計師考試部分科目者或acca、uscpa優(yōu)先;

3、1年以上大中型會計師事務所工作經歷;

4、熱愛注冊會計師行業(yè),適應長期出差。

第3篇 審計業(yè)務崗崗位職責

經紀業(yè)務審計崗 崗位職責:

1、參與對經紀業(yè)務的稽核審計工作;

2、收集整理經紀業(yè)務監(jiān)管法規(guī)、自律規(guī)則及公司相關流程制度,協(xié)助分析業(yè)務風險、完善審計流程。

必備資歷:

1、金融、會計、審計、法律或相關專業(yè)本科以上學歷;

2、3年以上證券、金融行業(yè)內控部門或四大會計師事務所工作經歷;

3、具備良好的溝通能力、執(zhí)行能力、團隊合作能力,能適應頻繁出差。

4、具備良好的英文讀寫能力。

崗位職責:

1、參與對經紀業(yè)務的稽核審計工作;

2、收集整理經紀業(yè)務監(jiān)管法規(guī)、自律規(guī)則及公司相關流程制度,協(xié)助分析業(yè)務風險、完善審計流程。

必備資歷:

1、金融、會計、審計、法律或相關專業(yè)本科以上學歷;

2、3年以上證券、金融行業(yè)內控部門或四大會計師事務所工作經歷;

3、具備良好的溝通能力、執(zhí)行能力、團隊合作能力,能適應頻繁出差。

4、具備良好的英文讀寫能力。

第4篇 審計業(yè)務經理崗位職責

審計業(yè)務經理 立信會計師事務所 立信會計師事務所(特殊普通合伙),立信,立信會計師事務所,立信會計師 職責描述:

1. 組織管理大型上市公司及ipo審計項目;

2. 承擔大型審計項目計劃、具體實施及監(jiān)督審計工作;

3. 對部門員工進行有效指導、培訓。

任職要求:

1. 本科及以上學歷,會計、審計、金融等財經類專業(yè)畢業(yè);

2. 具有七年以上會計、審計、內控、金融等相關工作經驗;

3. 具有五年以上證券類業(yè)務審計實務經驗;

4. 具有組織管理大型上市公司、ipo項目的能力;

5. 執(zhí)業(yè)注冊會計師。

第5篇 業(yè)務審計員崗位職責

審計員 國際業(yè)務 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙),瑞華會計師事務所,瑞華會計師 職責描述:

1、獨立完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;

2、協(xié)助項目組完成大型審計項目部分工作,優(yōu)秀的語言能力,完成海外出差任務;

3、在項目經理的指導下獨立負責小型項目的審計工作;

4、完成項目經理交代的其他任務。

任職要求:

1、會計、審計、財務等相關專業(yè),本科及以上學歷,具有美國、加拿大、歐州留學經歷;

2、通過注冊會計師考試部分科目者或acca、uscpa優(yōu)先;

3、1年以上大中型會計師事務所工作經歷;

4、熱愛注冊會計師行業(yè),適應長期出差。

第6篇 審計業(yè)務經理崗位職責任職要求

審計業(yè)務經理崗位職責

職責描述:

1. 組織管理大型上市公司及ipo審計項目;

2. 承擔大型審計項目計劃、具體實施及監(jiān)督審計工作;

3. 對部門員工進行有效指導、培訓。

任職要求:

1. 本科及以上學歷,會計、審計、金融等財經類專業(yè)畢業(yè);

2. 具有七年以上會計、審計、內控、金融等相關工作經驗;

3. 具有五年以上證券類業(yè)務審計實務經驗;

4. 具有組織管理大型上市公司、ipo項目的能力;

5. 執(zhí)業(yè)注冊會計師。

審計業(yè)務經理崗位

第7篇 審計業(yè)務管理崗位職責

內部審計業(yè)務支援經理-工程管理方向 港華燃氣集團 港華投資有限公司,港華投資,港華燃氣集團,港華 崗位職責:

1)對合資公司進行工程營運審核;

2)對合資公司重大工程項目進行造價審核或跟蹤審計;

任職要求: (請?zhí)峁W歷、學位、資質證書原件掃描版或拍照版)

1、學歷:第一學歷為國內或國外全日制普通高校本科學歷且擁有學士學位,擁有碩士學位者優(yōu)先;

2、專業(yè)及資質:工程管理及造價相關專業(yè);或持有注冊造價師;

3、工作經驗——工程管理人員:

(1)5年以上大型施工單位或大型建設單位工程管理相關工作經驗;

(2)具備燃氣、自來水等市政工程或土建工程管理相關經驗優(yōu)先;

5、其他:能接受45%以上的出差率。

第8篇 國際業(yè)務審計崗位職責任職要求

國際業(yè)務審計崗位職責

職責描述:

1、主要從事國際業(yè)務相關的審計工作;

2、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改、管理建議,并進行跟蹤處理;

3、領導交辦的其它工作;

任職要求:

1、30歲以下,會計、 審計、財務類相關專業(yè)全日制本科及以上學歷;

2、熟練掌握計算機軟件的應用,包括對word,power point,e_cel的運用;

3、英語或其他主要語種六級以上水平;

4、熱愛審計事業(yè),吃苦耐勞,能適應經常出差、高負荷高壓力的生活;

5、中國注冊會計師全科合格或有澳大利亞cpa、acca、cga、aca等證書者優(yōu)先考慮。

國際業(yè)務審計崗位

第9篇 業(yè)務審計崗位職責

業(yè)務審計 寧波太平鳥悅尚童裝有限公司 寧波太平鳥悅尚童裝有限公司,太平鳥童裝,鳥悅尚童裝 職責描述:

1、 負責工程成本預決算的審計,對公司工程過程中涉及工程量、工程結算、招標等開展專項審計工作;

2、 負責組織,編制項目的施工圖預算,編制工程預決算;

3、 做好竣工驗收工作,跟進結算審計;編制整體項目的實施總結;

4、 根據(jù)施工圖對現(xiàn)場實際實施情況進行復核,施工單位是否按圖施工;做好供應商管理;

任職要求:

1、 本科及以上學歷,建筑工程或工程預決算類相關專業(yè)優(yōu)先;從事工程預決算、造價、審計相關工作5年以上;

2、熟悉市場通用材料價、人工價格,對建筑材料采購把關,有供應商資源的優(yōu)先考慮;

3、善于工程進度、質量、施工與預決算管理,熟悉施工流程和相關工程管理法律法規(guī);推動公司類成本優(yōu)化;

4、工作認真、嚴謹、細致,堅持原則,具有強烈的事業(yè)心,責任感,有良好的職業(yè)道德,具有良好的管控意識,保守企業(yè)秘密。

第10篇 業(yè)務審計經理崗位職責

審計業(yè)務經理 立信會計師事務所 立信會計師事務所(特殊普通合伙),立信,立信會計師事務所,立信會計師 職責描述:

1. 組織管理大型上市公司及ipo審計項目;

2. 承擔大型審計項目計劃、具體實施及監(jiān)督審計工作;

3. 對部門員工進行有效指導、培訓。

任職要求:

1. 本科及以上學歷,會計、審計、金融等財經類專業(yè)畢業(yè);

2. 具有七年以上會計、審計、內控、金融等相關工作經驗;

3. 具有五年以上證券類業(yè)務審計實務經驗;

4. 具有組織管理大型上市公司、ipo項目的能力;

5. 執(zhí)業(yè)注冊會計師。

第11篇 審計業(yè)務員崗位職責任職要求

審計業(yè)務員崗位職責

負責物資采購審計工作

要求 ___,3年以上工作經驗,大專以上學歷

審計業(yè)務員崗位

第12篇 業(yè)務審計崗崗位職責

經紀業(yè)務審計崗 崗位職責:

1、參與對經紀業(yè)務的稽核審計工作;

2、收集整理經紀業(yè)務監(jiān)管法規(guī)、自律規(guī)則及公司相關流程制度,協(xié)助分析業(yè)務風險、完善審計流程。

必備資歷:

1、金融、會計、審計、法律或相關專業(yè)本科以上學歷;

2、3年以上證券、金融行業(yè)內控部門或四大會計師事務所工作經歷;

3、具備良好的溝通能力、執(zhí)行能力、團隊合作能力,能適應頻繁出差。

4、具備良好的英文讀寫能力。

崗位職責:

1、參與對經紀業(yè)務的稽核審計工作;

2、收集整理經紀業(yè)務監(jiān)管法規(guī)、自律規(guī)則及公司相關流程制度,協(xié)助分析業(yè)務風險、完善審計流程。

必備資歷:

1、金融、會計、審計、法律或相關專業(yè)本科以上學歷;

2、3年以上證券、金融行業(yè)內控部門或四大會計師事務所工作經歷;

3、具備良好的溝通能力、執(zhí)行能力、團隊合作能力,能適應頻繁出差。

4、具備良好的英文讀寫能力。

審計業(yè)務崗位職責12篇

崗位職責是什么審計業(yè)務崗位是企業(yè)內部的關鍵角色,負責對企業(yè)財務信息的準確性、合規(guī)性進行獨立審查,以確保公司的運營透明度和治理有效性。崗位職責要求1.具備扎實的會計和審
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關審計信息

  • 審計部經理崗位職責匯編(4篇)
  • 審計部經理崗位職責匯編(4篇)98人關注

    崗位職責是什么審計部經理是企業(yè)內部的關鍵角色,負責監(jiān)督和評估公司的財務及業(yè)務活動,確保其符合法規(guī)、政策和最佳實踐。此職位旨在通過獨立、公正的審計工作,促進企 ...[更多]

  • 造價審計崗位職責匯編(9篇)
  • 造價審計崗位職責匯編(9篇)97人關注

    崗位職責是什么造價審計,是企業(yè)財務管理中的關鍵環(huán)節(jié),主要負責對各類工程項目的成本估算、預算編制、費用控制以及結算審核等工作,確保項目成本的準確性和合理性。崗 ...[更多]

  • 審計部崗位職責匯編(17篇)
  • 審計部崗位職責匯編(17篇)97人關注

    崗位職責是什么審計部是企業(yè)內部的重要組成部分,主要負責對企業(yè)財務信息、業(yè)務操作及內部控制進行獨立、客觀的檢查與評估,以確保公司治理的合規(guī)性和有效性。崗位職 ...[更多]

  • 內部審計崗位職責11篇
  • 內部審計崗位職責11篇96人關注

    崗位職責是什么內部審計是一種企業(yè)內部的監(jiān)控機制,旨在確保公司的財務報告、運營流程和內部控制系統(tǒng)的準確性和有效性。它通過對組織的活動進行獨立、客觀的評估,幫 ...[更多]

  • 審計職崗位職責4篇
  • 審計職崗位職責4篇96人關注

    崗位職責是什么審計師是一個關鍵的財務角色,主要負責確保公司的財務記錄和報告的準確性和合規(guī)性。他們通過對財務信息進行獨立評估,幫助組織識別潛在的風險,改進內部 ...[更多]

  • 成本審計崗位職責11篇
  • 成本審計崗位職責11篇95人關注

    崗位職責是什么成本審計是企業(yè)財務管理中的關鍵環(huán)節(jié),旨在確保企業(yè)的成本計算準確無誤,防止財務損失,并優(yōu)化資源分配。這一職位的持有者需要深入理解企業(yè)的運營模式,通 ...[更多]

  • 審計法務崗位職責4篇
  • 審計法務崗位職責4篇93人關注

    崗位職責是什么審計法務崗位是企業(yè)內部的一個關鍵職能,主要負責確保公司的業(yè)務活動符合法律法規(guī)要求,同時通過審計流程,評估并改進企業(yè)的內部控制體系,以保障公司的運 ...[更多]

  • 內部審計崗位職責匯編(3篇)
  • 內部審計崗位職責匯編(3篇)93人關注

    崗位職責是什么內部審計是一種企業(yè)內部的監(jiān)控機制,旨在確保公司的財務報告、運營流程和內部控制系統(tǒng)的準確性和有效性。它通過對組織的活動進行獨立、客觀的評估,幫 ...[更多]

  • 審計副總崗位職責8篇
  • 審計副總崗位職責8篇90人關注

    崗位職責是什么審計副總是企業(yè)組織中關鍵的高級管理職務,負責監(jiān)督和實施公司的審計活動,以確保財務報告的準確性、合規(guī)性和業(yè)務操作的有效性。崗位職責要求1.擁有深 ...[更多]

  • 審計部崗位職責20篇
  • 審計部崗位職責20篇89人關注

    崗位職責是什么審計部是企業(yè)內部的重要組成部分,主要負責對企業(yè)財務信息、業(yè)務操作及內部控制進行獨立、客觀的檢查與評估,以確保公司治理的合規(guī)性和有效性。崗位職 ...[更多]

崗位職責范文熱門信息