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崗位職責是什么
審計總監(jiān)是企業(yè)內部的重要角色,主要負責監(jiān)督和評估公司的財務活動,確保其合規(guī)性和透明度,同時為高級管理層提供關于風險管理和內部控制的有效建議。
崗位職責要求
1. 擁有深厚的會計和審計專業(yè)知識,具備注冊會計師資格。
2. 具備豐富的財務管理經驗,熟悉各類財務法規(guī)和審計標準。
3. 強烈的責任心和道德操守,以確保公正無偏的審計結果。
4. 出色的分析能力和問題解決技巧,能迅速識別潛在的風險點。
5. 良好的溝通和協(xié)調能力,能夠有效與各部門合作。
6. 熟練運用審計軟件和數(shù)據分析工具,提高審計效率。
崗位職責描述
審計總監(jiān)在日常工作中,需制定和執(zhí)行全面的內部審計計劃,涵蓋公司的各個業(yè)務領域。他們需要審查財務報告,檢查賬目準確性,防止欺詐和浪費。此外,審計總監(jiān)還要評估公司的內部控制體系,確保其有效性和適應性,以防止財務風險的發(fā)生。
在進行審計過程中,審計總監(jiān)需與管理層密切溝通,報告審計發(fā)現(xiàn),并提出改進措施。他們還需協(xié)調外部審計機構的工作,確保審計過程的順利進行。審計總監(jiān)還應關注行業(yè)動態(tài),及時更新審計方法和策略,以應對不斷變化的商業(yè)環(huán)境。
有哪些內容
1. 設計和實施年度審計計劃,包括定期審計、專項審計和風險評估。
2. 監(jiān)督審計團隊,確保審計工作的質量和進度。
3. 分析財務數(shù)據,揭示潛在的財務不合規(guī)和管理漏洞。
4. 審查并優(yōu)化內部控制流程,提出改進建議,強化風險管理。
5. 與管理層和董事會匯報審計結果,協(xié)助制定糾正措施。
6. 協(xié)調外部審計,提供所需資料,確保審計過程的透明度。
7. 參與重大投資項目和合同的審核,評估其經濟性和合規(guī)性。
8. 培訓和指導內部審計人員,提升團隊專業(yè)能力。
9. 關注法規(guī)變動,更新審計政策和程序,以符合最新要求。
10. 通過持續(xù)監(jiān)控和評估,確保審計部門的運營效率和效果。
審計總監(jiān)的角色至關重要,他們不僅是財務健康的守護者,也是企業(yè)戰(zhàn)略決策的顧問,通過嚴謹?shù)膶徲嫻ぷ?,推動企業(yè)的健康發(fā)展。
審計總監(jiān)崗位職責范文
第1篇 地產審計總監(jiān)崗位職責
崗位職責:
1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;
4、了解內審發(fā)展趨勢并運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量。
任職資格:
1、本科學歷以上,3年以上內部審計總監(jiān)工作經驗,有大型集團內部審計工作經驗者或地方審計局機關任職經驗者優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規(guī),有較強的溝通能力、協(xié)調能力和文字處理能力,具有較強的判斷和決策能力;
3、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質及操守。
第2篇 成本審計總監(jiān)崗位職責
成本審計總監(jiān) 1、負責對區(qū)域公司提交的項目目標成本進行審核,評價目標成本的合理性,提出目標成本審減及優(yōu)化建議。 2、負責對項目結算進行二審,審核結算辦理手續(xù)合規(guī)性、成果質量。 3、負責對審計委托的第三方造價事務所的業(yè)務進行對接及管控。 4、根據工作需要,開展市場調研及政策咨詢。 5、負責成本類業(yè)務的專項審計工作,如土建總包總價形成、標底編制、材料認價、變更、現(xiàn)場收方及材料管理等。 1、負責對區(qū)域公司提交的項目目標成本進行審核,評價目標成本的合理性,提出目標成本審減及優(yōu)化建議。 2、負責對項目結算進行二審,審核結算辦理手續(xù)合規(guī)性、成果質量。 3、負責對審計委托的第三方造價事務所的業(yè)務進行對接及管控。 4、根據工作需要,開展市場調研及政策咨詢。 5、負責成本類業(yè)務的專項審計工作,如土建總包總價形成、標底編制、材料認價、變更、現(xiàn)場收方及材料管理等。
第3篇 集團審計總監(jiān)崗位職責
集團審計總監(jiān) 江西贛電投資集團有限公司 江西贛電投資集團有限公司,贛電 1、制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;
2、負責公司投資項目的財務盡職調查、風險評估和部門運作,向公司董事會和集團總裁匯報。
3、負責集團內部區(qū)域/項目公司財務收支審計、經濟責任審計以及工程審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;
4、檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
5、跟蹤監(jiān)控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;
6、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;
7、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核、團隊建設等;
任職要求:1、全日制本科學歷,審計學、財務、成本等相關專業(yè);
2、10年以上相關工作經驗,3年以上集團或大型區(qū)域總部審計負責人工作經驗,具有大型房地產集團審計工作經驗者優(yōu)先;
3、精通審計相關的法律法規(guī),熟悉集團各項規(guī)章制度,熟悉財務知識、審計知識,了解房地產企業(yè)運營流程;
4、責任心和原則性強,嚴謹細致,優(yōu)秀的分析判斷能力、洞察力,良好的組織協(xié)調能力、影響力、壓力承受能力、溝通能力、下屬培育能力,可以適應出差
第4篇 財務審計總監(jiān)崗位職責
財務審計副總監(jiān) 1.完成審計工作計劃,并對審計計劃的完成情況進行總結。
2.制定具體審計方案,并完成財務類的審計工作。
3.對內部控制的健全性和合理性進行評價。
4.對具體審計項目進行現(xiàn)場負責,安排組織現(xiàn)場審計工作。
5.控制審計工作質量,出具審計報告,并做出評價。
6.制訂具體的后續(xù)審計計劃,監(jiān)督風險管理審計意見的落實情況,定期進行后續(xù)跟蹤審計,并且提出后續(xù)審計意見。
7.跟蹤利潤點的工作計劃和總結,監(jiān)督其落實情況,對內部審計人員進行業(yè)務指導。
任職要求:
需要有房產的財務經驗和審計經驗。統(tǒng)招本科以上
1.會計、審計、財務管理、房地產開發(fā)管理、企業(yè)管理等財經類及管理類專業(yè)全日制大學本科及以上學歷。
2.且需具有3年以上大型房地產集團公司內部審計、財務或運營管理等工作經驗。
3.具有營銷類或招商類相關工作經驗或豐富的內部審計經驗者優(yōu)先。
4.具備中國注冊會計師資格證書、國際內部審計師資格證書等職業(yè)證書者優(yōu)先。
1.完成審計工作計劃,并對審計計劃的完成情況進行總結。
2.制定具體審計方案,并完成財務類的審計工作。
3.對內部控制的健全性和合理性進行評價。
4.對具體審計項目進行現(xiàn)場負責,安排組織現(xiàn)場審計工作。
5.控制審計工作質量,出具審計報告,并做出評價。
6.制訂具體的后續(xù)審計計劃,監(jiān)督風險管理審計意見的落實情況,定期進行后續(xù)跟蹤審計,并且提出后續(xù)審計意見。
7.跟蹤利潤點的工作計劃和總結,監(jiān)督其落實情況,對內部審計人員進行業(yè)務指導。
任職要求:
需要有房產的財務經驗和審計經驗。統(tǒng)招本科以上
1.會計、審計、財務管理、房地產開發(fā)管理、企業(yè)管理等財經類及管理類專業(yè)全日制大學本科及以上學歷。
2.且需具有3年以上大型房地產集團公司內部審計、財務或運營管理等工作經驗。
3.具有營銷類或招商類相關工作經驗或豐富的內部審計經驗者優(yōu)先。
4.具備中國注冊會計師資格證書、國際內部審計師資格證書等職業(yè)證書者優(yōu)先。
第5篇 審計總監(jiān)崗位職責
審計總監(jiān) 崗位職責:
1、負責編制和修訂公司內部審計和風險管理相關的制度和工作規(guī)范,建立健全相關內部控制和風險管理體系;
2、組織檢查監(jiān)督相關制度在各級公司的執(zhí)行情況,對違反制度的行為提出整改措施并督促執(zhí)行;
3、根據管理需要組織制定、實施公司年度內控、內審工作計劃,包括與外部審計中介機構的溝通、協(xié)調工作;
4、組織協(xié)調、實施公司各項內部審計項目,復核、簽批各內部審計報告,包括高級管理人員的離任經濟責任審計、各日常經營業(yè)務的流程管理審計、財務管理及預算執(zhí)行情況審計等專項審計;
5、參與日常重大經濟決策,包括財務管理決策、投資管理決策等,并根據管理需要,對重大合同進行會簽,提出必要的專業(yè)管理建議,加強風險防范,降低決策風險;
6、組織相關內部控制及風險管理相關培訓、輔導,倡導誠信、正直的企業(yè)文化,凈化控制環(huán)境,促進公司治理環(huán)境的改善;
7、推進并建立反舞弊體系,包括建立舉報熱線、舉報信箱,受理各形式舉報,并開展各類反舞弊專項調查,出具調查報告,報批董事長;
8、加強團隊建設,努力建設一支專業(yè)、高效的審計團隊,為公司發(fā)展保駕護航。
崗位要求:
1、審計、財務相關專業(yè)本科以上學歷;
2、大型企業(yè)、集團企業(yè)或上市公司內部審計管理崗位10年以上工作經驗;
3、具有較全面的審計和財會專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務管理、審計制度和流程;
4、精通財經法律法規(guī);熟悉內部審計管理工作,具有較強的審計職業(yè)判斷能力以及組織、協(xié)調與管理能力;
5、熟練使用辦公軟件、辦公自動化設備及計算機網絡;
6、擁有會計、審計中級以上職稱或相關職業(yè)資格證書(國際注冊內部審計師、注冊會計師、國際注冊風險管理師、注冊反舞弊師等)優(yōu)先;
7、具有良好的組織、溝通能力。有良好的個人品質和職業(yè)道德,較強的學習能力、理解能力、執(zhí)行能力和應變能力。 崗位職責:
1、負責編制和修訂公司內部審計和風險管理相關的制度和工作規(guī)范,建立健全相關內部控制和風險管理體系;
2、組織檢查監(jiān)督相關制度在各級公司的執(zhí)行情況,對違反制度的行為提出整改措施并督促執(zhí)行;
3、根據管理需要組織制定、實施公司年度內控、內審工作計劃,包括與外部審計中介機構的溝通、協(xié)調工作;
4、組織協(xié)調、實施公司各項內部審計項目,復核、簽批各內部審計報告,包括高級管理人員的離任經濟責任審計、各日常經營業(yè)務的流程管理審計、財務管理及預算執(zhí)行情況審計等專項審計;
5、參與日常重大經濟決策,包括財務管理決策、投資管理決策等,并根據管理需要,對重大合同進行會簽,提出必要的專業(yè)管理建議,加強風險防范,降低決策風險;
6、組織相關內部控制及風險管理相關培訓、輔導,倡導誠信、正直的企業(yè)文化,凈化控制環(huán)境,促進公司治理環(huán)境的改善;
7、推進并建立反舞弊體系,包括建立舉報熱線、舉報信箱,受理各形式舉報,并開展各類反舞弊專項調查,出具調查報告,報批董事長;
8、加強團隊建設,努力建設一支專業(yè)、高效的審計團隊,為公司發(fā)展保駕護航。
崗位要求:
1、審計、財務相關專業(yè)本科以上學歷;
2、大型企業(yè)、集團企業(yè)或上市公司內部審計管理崗位10年以上工作經驗;
3、具有較全面的審計和財會專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務管理、審計制度和流程;
4、精通財經法律法規(guī);熟悉內部審計管理工作,具有較強的審計職業(yè)判斷能力以及組織、協(xié)調與管理能力;
5、熟練使用辦公軟件、辦公自動化設備及計算機網絡;
6、擁有會計、審計中級以上職稱或相關職業(yè)資格證書(國際注冊內部審計師、注冊會計師、國際注冊風險管理師、注冊反舞弊師等)優(yōu)先;
7、具有良好的組織、溝通能力。有良好的個人品質和職業(yè)道德,較強的學習能力、理解能力、執(zhí)行能力和應變能力。
第6篇 工程審計總監(jiān)崗位職責
工程審計副總監(jiān) 紅星美凱龍房地產 上海紅星美凱龍房地產集團有限公司,紅星地產,紅星美凱龍,紅星美凱龍房地產,紅星 職責描述:
1、負責對集團下屬各城市公司的成本結算、工程項目、營銷項目招投標、設計變更等方面進行審計;
2、編寫審計報告,提出改進建議,并監(jiān)督整改到位;
3、在內控審計部負責人領導下,參與其他綜合審計或專項審計與調查;
4、完成部門負責人交辦的其他事項。
任職要求:
1、全日制統(tǒng)招本科,建筑、工民建、工程造價等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、28—35歲。掌握招投標、采購、成本、預結算等地產公司相關業(yè)務知識和流程,具備一定的招投標、成本控制經驗;
3、責任心強、品行端正、廉潔自律、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng),勤奮、踏實、嚴謹;
4、有較強的發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題、監(jiān)督執(zhí)行的能力;
5、熟悉國家相關法律、法規(guī)和政策;熟悉國家及地方指定的有關定額及文件匯編。