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財務稽核崗位職責匯編(6篇)

更新時間:2024-05-18 查看人數(shù):38

財務稽核崗位職責

崗位職責是什么

財務稽核崗位是企業(yè)財務管理的重要組成部分,主要負責對企業(yè)內部的財務活動進行獨立、客觀的審查和分析,以確保財務信息的真實性和合規(guī)性,防止財務風險,提升企業(yè)的經營效率。

崗位職責要求

1. 具備扎實的財務專業(yè)知識,熟悉會計準則、稅法及相關法律法規(guī)。

2. 精通財務審計流程,具備較強的分析和問題解決能力。

3. 嚴謹細致,具備良好的職業(yè)道德和保密意識。

4. 能獨立完成審計任務,同時具備良好的團隊協(xié)作精神。

5. 熟練使用財務軟件及辦公軟件,如erp系統(tǒng)、excel等。

6. 具備良好的溝通技巧,能有效地與各部門和管理層溝通審計結果。

崗位職責描述

財務稽核員的工作主要包括但不限于以下幾個方面:

1. 制定和執(zhí)行審計計劃:根據公司的業(yè)務需求和風險管理策略,制定年度審計計劃,并確保計劃的有效實施。

2. 進行財務報表審計:對公司的財務報表進行詳細審查,確認其準確性和完整性,防止財務舞弊。

3. 審查財務流程:評估財務流程的效率和效果,提出改進建議,以優(yōu)化財務管理。

4. 監(jiān)控財務風險:識別潛在的財務風險,及時報告并提出風險控制措施。

5. 協(xié)助內控建設:參與內部控制系統(tǒng)的設計和評估,確保其有效運行。

6. 提供咨詢服務:為管理層提供財務管理、法規(guī)遵從等方面的咨詢,支持決策制定。

有哪些內容

1. 日常審計工作:定期或不定期地對公司的賬目、憑證、合同等進行抽查,確保財務數(shù)據的準確性。

2. 專項審計項目:針對特定的財務問題或事件,開展專項審計,如采購審計、成本審計等。

3. 內部控制評估:對公司的內部控制政策和程序進行定期評估,確保其有效性。

4. 風險管理:識別財務風險,建立風險數(shù)據庫,協(xié)助管理層制定風險應對策略。

5. 審計報告編寫:編制審計報告,清晰闡述審計發(fā)現(xiàn)、建議和改進措施,提交給管理層。

6. 培訓與指導:對財務部門和其他部門員工進行財務合規(guī)培訓,提高全員的財務素養(yǎng)。

財務稽核崗位在企業(yè)中扮演著“守護者”的角色,通過對財務活動的嚴密審查,保障企業(yè)財務健康,促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

財務稽核崗位職責范文

第1篇 財務稽核員崗位職責

1、學歷:大專以上學歷,專業(yè):財務、審計專業(yè)

2、工作經驗:3年以上之審計/財務/行政等工作經驗

3、任職要求:熟悉財務或審計等相關知識,熟悉相關流程,會計初級以上職稱,能夠熟練運用用友財務軟件;具積極學習態(tài)度、作業(yè)高效率、高度責任感、誠信價值觀,且具高度抗壓性,有良好的組織、協(xié)調、溝通、統(tǒng)計分析、文章撰寫能力。

4、崗位工作內容:房產開發(fā)、營建工程、流通零售、娛樂餐飲、物業(yè)等行業(yè),視相關經驗安排集團內各公司之查核任務

第2篇 財務稽核主管崗位職責

財務稽核副主管 長隆旅游度假區(qū) 廣東長隆集團有限公司,長隆旅游度假區(qū),長隆集團,長隆集團廣州,長隆 職責描述:

1、協(xié)助擬定內控稽核組織方案、內控稽核技術評價方案并開展內控合規(guī)評價工作,針對所檢查單位編制內控稽核工作底稿、內控評價報告;

2、參與公司總部及各子集團、子公司財務管理工作的內部控制稽核,包括會計基礎工作、財務收支、資金管理、財務預決算等活動,對其合法性、真實性和完整性進行內控評價;

3、內控稽核整改實施效果跟蹤與評價。

任職要求:

1.財會相關專業(yè)??苹蛞陨蠈W歷,3年以上內控或審計工作經驗,有集團公司內控管理、風險控制、審計等工作經驗者優(yōu)先; 2.具有良好的風險控制、財務管理、審計等專業(yè)知識和技能,熟練使用eas財務軟件、office等辦公軟件;

3. 具備良好洞察力、數(shù)據分析能力,溝通協(xié)調能力,責任心強。

第3篇 財務稽核崗崗位職責

稽核崗(財務條線) 太平金融稽核 太平金融稽核服務(深圳)有限公司,太平金融稽核 工作職責:

為集團內專業(yè)子公司如財險、壽險、養(yǎng)老等機構提供稽核檢查服務。

1.為各子公司內部控制程序的有效性并揭示風險;

2.對于內部稽核中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進管理、提高效益的建議,以維護各子公司正常生產經營秩序,促進各子公司提高經營管理水平;

3.根據安排完成東區(qū)所轄機構稽核項目,按照稽核作業(yè)要求完成稽核條線的非現(xiàn)場、現(xiàn)場、工具表、底稿、報告及整改等,保證時效和質量。

任職資格:

1.審計、財務、會計等相關專業(yè)本科或以上學歷;

2.熟悉財務條線,在保險公司財務條線或外審工作2年以上;

3.有較強的溝通協(xié)調能力、文字表達能力、自我學習能力;

4.謹慎穩(wěn)重,積極樂觀,具有較好的創(chuàng)新意識和服務意識;

5.身體條件好,能適應出差。

第4篇 財務稽核經理崗位職責

財務專業(yè)副經理(稽核崗) 世茂天成物業(yè)服務集團有限公司 世茂天成物業(yè)服務集團有限公司,世茂天成,世茂物業(yè),世茂天成 協(xié)助區(qū)域財務負責人對各項目財務工作的稽核、培訓、考核,確保區(qū)域內財務部門工作的順利有效進行及管理目標達成。

1)協(xié)助貫徹與執(zhí)行公司財務管理制度及各項流程,全面統(tǒng)籌區(qū)域及所管轄項目財務經營管理工作;

2)負責區(qū)域內各項目財務工作的稽核,指導各項目財務工作按公司要求進行;

3)參與采購及重大合同的招投標監(jiān)督管理,負責各項采購及工程的成本費用核價;

4)加強內部管控,定期與不定期組織開展內部、外部審計工作;

5)協(xié)助部門負責人對區(qū)域內財務人員的管理、培訓和考核,對區(qū)域內各分公司財務部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

第5篇 財務稽核崗位職責

運營稽核專員(財務) tcl多媒體科技控股有限公司 tcl多媒體科技控股有限公司分支機構 職責描述:

一、支持運營稽核經理日常工作

1. 支持稽核經理完成內部審計工作;

2. 根據審計項目方案,組織檢查內部控制點;

3. 對被檢查單位的經營和管理流程進行檢查;

4. 稽核底稿編制;

5. 稽核材料整理,項目稽核報告撰寫;

二、獨立承接運營稽核小型項目

1. 制定審計稽核項目檢查方案;

2. 現(xiàn)場進行檢查;

3. 指導項目成員按流程完成審計工作,并審閱項目審計工作底稿;

4. 與被審計單位管理責任人溝通審計發(fā)現(xiàn);

5. 編寫稽核報告;

三、推動落實審計結果及后續(xù)執(zhí)行跟進

1. 對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和報告,與被審計單位協(xié)商尋求解決辦法;

2. 跟進落實檢查建議的改進計劃和執(zhí)行情況,并檢查有效性;

任職要求:

1. 大學本科或以上學歷,財務管理、會計師等專業(yè)背景

2. 三年以上大中型企業(yè)財務管理或內部審計工作經驗,一年以上家電行業(yè)/銷售財務或內部稽核工作經驗

3. 具備一定的專業(yè)企業(yè)內部稽核或內部審計知識,掌握一定的稽核檢查或內部審計技能,中級會計師資格

4. 具備判斷和識別風險的能力

5. 取得中級會計師或cia專業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮

6. 具備良好的英語聽說讀寫能力,能在英語環(huán)境下完成各項工作

第6篇 財務稽核專員崗位職責

運營稽核專員(財務) tcl多媒體科技控股有限公司 tcl多媒體科技控股有限公司分支機構 職責描述:

一、支持運營稽核經理日常工作

1. 支持稽核經理完成內部審計工作;

2. 根據審計項目方案,組織檢查內部控制點;

3. 對被檢查單位的經營和管理流程進行檢查;

4. 稽核底稿編制;

5. 稽核材料整理,項目稽核報告撰寫;

二、獨立承接運營稽核小型項目

1. 制定審計稽核項目檢查方案;

2. 現(xiàn)場進行檢查;

3. 指導項目成員按流程完成審計工作,并審閱項目審計工作底稿;

4. 與被審計單位管理責任人溝通審計發(fā)現(xiàn);

5. 編寫稽核報告;

三、推動落實審計結果及后續(xù)執(zhí)行跟進

1. 對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和報告,與被審計單位協(xié)商尋求解決辦法;

2. 跟進落實檢查建議的改進計劃和執(zhí)行情況,并檢查有效性;

任職要求:

1. 大學本科或以上學歷,財務管理、會計師等專業(yè)背景

2. 三年以上大中型企業(yè)財務管理或內部審計工作經驗,一年以上家電行業(yè)/銷售財務或內部稽核工作經驗

3. 具備一定的專業(yè)企業(yè)內部稽核或內部審計知識,掌握一定的稽核檢查或內部審計技能,中級會計師資格

4. 具備判斷和識別風險的能力

5. 取得中級會計師或cia專業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮

6. 具備良好的英語聽說讀寫能力,能在英語環(huán)境下完成各項工作

財務稽核崗位職責匯編(6篇)

崗位職責是什么財務稽核崗位是企業(yè)財務管理的重要組成部分,主要負責對企業(yè)內部的財務活動進行獨立、客觀的審查和分析,以確保財務信息的真實性和合規(guī)性,防止財務風險,提升企業(yè)的
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