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上半年審計工作總結(jié)(十五篇)

發(fā)布時間:2024-02-23 13:48:02 查看人數(shù):59

上半年審計工作總結(jié)

第1篇 上半年審計工作總結(jié) 2050字

(一)上半年審計工作總結(jié)

xx年上半年,在縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局認(rèn)真貫徹落實省、市審計工作會議精神,始終以促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展為已任,突出了對重點領(lǐng)域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,做好落實文章,取得了較好成績。半年我局共完成審計項目xx個(其中:專項審計調(diào)查項目x個),在審項目xx個,查出違紀(jì)金額xxxx萬元,應(yīng)收繳財政xx萬元,提交審計報告信息x篇(條),采用x篇(條),為維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)廉政建設(shè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面,發(fā)揮了積極作用?;仡櫚肽陙淼墓ぷ?,主要特點是:

一、真抓實干,嚴(yán)格執(zhí)法,審計工作成效突出

x、開展了同級財政預(yù)算審計

根據(jù)《______審計法》和《湖南省預(yù)算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定,我局于元月底至x月下旬對縣本級xxxx年度財政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認(rèn)真落實縣委經(jīng)濟(jì)工作思路以組織收入為重點,以規(guī)范管理為基礎(chǔ),優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),推進(jìn)財稅改革,強(qiáng)化財政監(jiān)督,圓滿完成了全年財政預(yù)算;同時對預(yù)算負(fù)債分析,指出了我縣財政運轉(zhuǎn)艱難,財政風(fēng)險較大的困難與不足,查出了財政等x個部門各類有問題資金xxxx萬元,主要有延壓滯留預(yù)算資金,違規(guī)減免少征應(yīng)繳預(yù)算收入,預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注,財稅部門根據(jù)審計建議已進(jìn)行了認(rèn)真的整改落實。

x、開展了行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計

上半年,我局共對x個行政事業(yè)單位的財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。查出違規(guī)金額xxx萬元,管理不規(guī)范資金xx萬元。存在的主要問題:一是違反稅法,未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定,巧立名目,超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放干職工福利、補助。三是違規(guī)收費。四是擠占挪用專項資金。對上述問題我局均作出了嚴(yán)肅處理。

x、開展了專項資金審計

上半年完成專項資金審計項目x個,對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費附加電費附加進(jìn)行了審計和審計調(diào)查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費附加專項資金存在的主要問題是:收支未納入財政預(yù)算管理,多頭審批,導(dǎo)致擠占挪用。對此,我局向縣人民政府作出了專題匯報,政府責(zé)成財政部門整改。

x、開展了世行貸款審計

今年x月,我局對結(jié)核病控制、婦幼保健x個世行貸款項目進(jìn)行了審計。從審計情況看,項目單位能認(rèn)真按照世行貸款的有關(guān)條款辦事,做到了專賬核算、專人管理、??顚S谩4嬖诘闹饕獑栴}是配套資金不到位,如不認(rèn)真解決,項目的實施將受到影響,不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),使項目難以充分發(fā)揮效益。縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)對我們反映的情況引起了高度重視。

x、開展了黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

今年x月,根據(jù)縣委組織部委托,我們對x個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、xx個縣直部門單位開展了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,目前實審已基本完成,對物資總公司與商業(yè)總公司已經(jīng)作了審計結(jié)論,審計報告對x位已離任領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了客觀評價,同時也查出違紀(jì)違規(guī)金額xxx萬元。已審的x個單位的x名領(lǐng)導(dǎo)干部,現(xiàn)已由組織部門平調(diào)安排。其余部分審計結(jié)論已經(jīng)與單位見面,得到了領(lǐng)導(dǎo)和被審單位的認(rèn)同。

二、完善制度,嚴(yán)格管理,隊伍建設(shè)再上臺價

今年,我局繼續(xù)以“建一流班子,帶一流隊伍,創(chuàng)一流業(yè)績”作為年度工作的總體目標(biāo),創(chuàng)新思路,與時俱進(jìn),制定年度規(guī)劃,狠抓“人法技”建設(shè),造就精良審計隊伍。x月份我們對xxxx年審計機(jī)關(guān)原有的內(nèi)部管理制度進(jìn)行了全面修改、補充、完善,編寫了《寧鄉(xiāng)縣審計局機(jī)關(guān)管理制度》,干部職工人手一冊,建立健全了xx個領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了切實可行的崗位目標(biāo)考核辦法,把雙文明目標(biāo)量化到科室,到個人,按月考查,半年初評,年終總評,嚴(yán)格獎罰兌現(xiàn),還針對領(lǐng)導(dǎo)深入基層不夠的現(xiàn)象,改變了以往做法,實行了領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系科室的制度,使局機(jī)關(guān)的各項工作制度化、規(guī)范化,基本上做到有章可循,違章必究。

三、圍繞中心,優(yōu)質(zhì)服務(wù),各項工作齊頭并進(jìn)

在保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動中,我局分階段制定了詳細(xì)實施方案,特別是封閉式學(xué)習(xí)階段中,全局黨員參學(xué)人數(shù)達(dá)到xxx%、學(xué)習(xí)時間超過xx小時以上。黨員干部通過、自學(xué)、上輔導(dǎo)課與收看電教片等形式,寫學(xué)習(xí)筆記與心得xxxx字以上,嚴(yán)格進(jìn)行考核與檢查。全局在第二、三階段中認(rèn)真查找問題與不足,結(jié)合審計工作實際,制定切實可行的整改措施與方案,按有關(guān)規(guī)定程序和要求,一步一個腳印的抓落實,經(jīng)市縣督導(dǎo)組的檢查后,多次受到市縣領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

在全縣開展的“千名干部下基層,排憂解難促發(fā)展”活動中,派出x名同志與團(tuán)縣委、工商聯(lián)等單位一起,深入喻家坳鄉(xiāng)調(diào)查研究,干職工捐款xxxx元慰問了xx戶特困戶,了解農(nóng)民具體困難和問題,幫助排憂解難,把黨的政策及時送到農(nóng)民心坎上。今年由我局牽頭負(fù)責(zé)橫市鎮(zhèn)云山村的整建扶貧工作,工作組針對該村原班子軟弱的問題,進(jìn)行了調(diào)整。新班子上任以后,凝聚人心,積極辦實事,組織資金整修村級公路,贏得了村民的擁護(hù)和支持。在全縣計劃生育集中突擊活動中,我局與縣委組織部一道多次深入楓木橋鄉(xiāng),出錢出力,獻(xiàn)計獻(xiàn)策,成效明顯。在“三抓兩促”服務(wù)企業(yè)活動中,我局盡職盡責(zé),圓滿地完成了縣委政府上半年交辦的各項任務(wù)。招商引資到位資金xxx萬元,超額完成了縣定xxx萬元的任務(wù)。

第2篇 審計局xxxx年上半年法治建設(shè)工作總結(jié) 1600字

為貫徹落實區(qū)全面推進(jìn)依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組的文件精神,我局狠抓依法行政法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn),健全完善行政執(zhí)法相關(guān)制度,進(jìn)一步規(guī)范審計行政執(zhí)法行為,努力提高依法管理、依法行政水平,確保了執(zhí)法人員嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)。

一、成立機(jī)構(gòu),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

我局領(lǐng)導(dǎo)在多種場合多次強(qiáng)調(diào)依法審計、文明審計的重要性,專門成立了以局長為組長、領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的法治建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了區(qū)審計局xxxx年法治建設(shè)工作計劃,并將依法審計、文明審計工作列入本局的議事日程,建立了依法審計領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制,并將其列入年度考核的范疇之列。

二、健全制度,規(guī)范執(zhí)法行為

上半年以來,我局對以前的規(guī)章制度進(jìn)行了整理、完善。修訂了審計執(zhí)法評議考核、執(zhí)法過錯責(zé)任追究制等相關(guān)制度,下發(fā)到各科、室、中心,并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,以制度來規(guī)范依法行政工作。

三、強(qiáng)化素質(zhì),提高行政執(zhí)法水平

半年來,為了進(jìn)一步增強(qiáng)全體干部職工依法行政意識和水平,提高行政執(zhí)法人員準(zhǔn)確運用法律的能力,我們有計劃的組織全局干部職工學(xué)習(xí)審計及相關(guān)經(jīng)財法律法規(guī),開展了區(qū)審計局財經(jīng)法律法規(guī)知識競賽;在學(xué)習(xí)形式上我們積極采取集中學(xué)習(xí)與分組學(xué)習(xí)相結(jié)合、研究討論與培訓(xùn)考試相結(jié)合,把法規(guī)條款學(xué)習(xí)與實際工作應(yīng)用相結(jié)合,使學(xué)習(xí)靈活、生動、實用,有效的提高了干部職工依法辦事的能力。同時,我局注重從加強(qiáng)審計人員職業(yè)道德入手,嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定,加強(qiáng)審計工作“八不準(zhǔn)”紀(jì)律的執(zhí)行情況的廉政回訪制度,所有審計項目在審計結(jié)束后,由紀(jì)檢人員到被審計單位對審計期間審計人員執(zhí)行紀(jì)律情況進(jìn)行征求意見,及時反饋信息,以此來推動我局的依法行政建設(shè);與全體審計工作人員(包括領(lǐng)導(dǎo)班子成員)都簽訂了《審計人員廉政承諾書》。在全局開展“內(nèi)抓管理外樹形象、爭做文明審計人”的活動,按照上級審計機(jī)關(guān)和區(qū)依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一部署,扎實推進(jìn)自身的法治建設(shè)。除此之外,我局幫助每一個審計人員辦理更新了行政執(zhí)法資格,所有審計執(zhí)法人員都能持證上崗,并且按照上級審計機(jī)關(guān)和區(qū)依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的要求落實審計執(zhí)法評議考核制和執(zhí)法過錯責(zé)任追究制。

四、落實行政執(zhí)法責(zé)任制,充分發(fā)揮部門職能

我局繼續(xù)強(qiáng)化財政審計、工程建設(shè)審計、專項資金審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計中嚴(yán)格執(zhí)行審計法及審計法實施條例,更好地落實了行政執(zhí)法責(zé)任制、依法界定了執(zhí)法職責(zé)。積極落實法治惠民工作。同時,我局進(jìn)一步加強(qiáng)了對與群眾生活密切相關(guān)、與百姓利益息息相關(guān)的事項審計。認(rèn)真開展了村莊環(huán)境整治工程審計調(diào)查、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計、關(guān)愛工程專項資金績效審計、社會撫養(yǎng)費征收使用情況績效審計等。通過審計,促進(jìn)了被審計單位對各類專項資金加強(qiáng)管理、規(guī)范使用,使各種支農(nóng)惠民政策得到切實貫徹執(zhí)行,充分發(fā)揮了“促發(fā)展、保民生”的作用。

五、全面落實政務(wù)公開,開展自查活動,依法推行辦案辦事公開

我局進(jìn)一步推行政務(wù)公開制度,將我局的執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法程序、執(zhí)法結(jié)果和監(jiān)督措施在在線網(wǎng)上公開,并且實行公開內(nèi)容備案,使群眾和其他部門獲知應(yīng)公開的政務(wù)事項途徑更加便捷。經(jīng)常性開展審計項目質(zhì)量和依法審計自查。我局依據(jù)審計署8號令及市審計項目質(zhì)量控制辦法,自第一季度開始,實行了季度審計項目質(zhì)量執(zhí)法檢查制度,由局辦公室牽頭,對全局所有業(yè)務(wù)科室審計項目質(zhì)量進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題,及時督促各科室進(jìn)行整改。上半年,我們對發(fā)現(xiàn)的審計項目質(zhì)量問題,如卷內(nèi)文件目錄中對審計報告的書面意見日期有誤;審計報告、審計結(jié)果報告、審計決定中審計截止日前后到置;個別項目無審計決定落實檢查表;審計工作底稿、審計日記、審計取證的頁碼編寫不對;審計發(fā)現(xiàn)的問題在審計日記、審計工作底稿中表述不具體等問題進(jìn)行了糾正。同時,我局還經(jīng)常開展審計回訪活動,由局紀(jì)檢組成員定期到被審計單位走訪,了解審計組在審計過程中依法行政情況、黨風(fēng)廉政執(zhí)行情況等進(jìn)行調(diào)查了解。

第3篇 市審計局2023年上半年工作總結(jié) 1800字

XX上半年,**市審計機(jī)關(guān)在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真履行審計職責(zé);在審計項目實施過程中,我們注重結(jié)合本年度十大項目的有關(guān)實施要求,努力推動審計創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。

XX上半年,全市審計機(jī)關(guān)共完成審計項目110個,查出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額**萬元,經(jīng)審計處理應(yīng)上交財政1493萬元,應(yīng)減少財政撥款或補貼**萬元,核減投資額**萬元;移送有關(guān)部門處理事項9件,出具審計報告和報送審計調(diào)查報告130篇,發(fā)布審計結(jié)果公告43個,提出審計建議320條,被采納**條。審計工作在維護(hù)財經(jīng)秩序,推進(jìn)依法行政,促進(jìn)廉政建設(shè),保障溫州經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。

(一)護(hù)航國資,強(qiáng)化國有企業(yè)競爭能力。

進(jìn)一步關(guān)注我市國企經(jīng)營管理情況,加強(qiáng)對國有企業(yè)資金、權(quán)利和責(zé)任的審計,關(guān)注國有企業(yè)經(jīng)營保值增值和企業(yè)經(jīng)營管理的績效審計,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經(jīng)營績效和資產(chǎn)管理情況進(jìn)行專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現(xiàn)象。如溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司等7家國有集團(tuán)公司內(nèi)部職工集資款合計**萬;溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資集團(tuán)有限公司合并報表反映**年第四季度至XX年第一季度季末平均融資余額為**萬元,同期季末貨幣資金平均余額為**萬元,大額借款與大額存款并存。

(二)跟進(jìn)問效,確保政府財力高效配置。

XX上半年共完成財政類審計項目97個。高度關(guān)注預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,重點把握預(yù)算執(zhí)行的總體效果,注重反映預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的突出性、普遍性和傾向性問題,從體制、機(jī)制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構(gòu)建“政府財力分析平臺”,利用在線監(jiān)督系統(tǒng)、部門預(yù)算審計軟件和數(shù)據(jù)庫分析系統(tǒng),重點關(guān)注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,發(fā)現(xiàn)部分項目預(yù)算執(zhí)行不理想、日常稅收征管不到位等需要進(jìn)一步規(guī)范的問題。如發(fā)現(xiàn)市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,理財方式單一,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;XX年**市本級部門預(yù)算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標(biāo)當(dāng)年零支付,合計金額**萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經(jīng)營不善破產(chǎn)導(dǎo)致欠繳稅款**萬元難以收取等問題。鹿城區(qū)審計局在XX年的財政審計中,發(fā)現(xiàn)某街道個體定額管理不規(guī)范,出現(xiàn)相鄰?fù)娣e同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進(jìn)行重新核定,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程、公開定額評議結(jié)果,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行審計中,多次與財政部門的溝通協(xié)調(diào),區(qū)財政終于開設(shè)審計專號,授予特定審計人員最大的查詢權(quán)限,審計人員通過政府內(nèi)網(wǎng)進(jìn)入國庫集中支付系統(tǒng),“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預(yù)算指標(biāo)分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,甚至具體到每一筆支付業(yè)務(wù),有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。

(三)圍繞中心,服務(wù)宏觀政策落實到位。

我市審計機(jī)關(guān)不斷加強(qiáng)對中央和地方宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,使各類宏觀調(diào)控政策措施落實到位。XX年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,在全市首次同步開展“三公經(jīng)費”全面審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)公務(wù)接待費預(yù)算安排核定機(jī)制欠科學(xué)、公務(wù)接待超預(yù)算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范、因公出國經(jīng)費在其他經(jīng)費中列支等問題,現(xiàn)第二季度調(diào)查工作正在進(jìn)行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產(chǎn)管理狀況專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市級機(jī)關(guān)房產(chǎn)存在家底不清、兩證不齊、權(quán)屬不明、賬實不符、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題。據(jù)此撰寫的兩個專項審計調(diào)查報告,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示。積極服務(wù)**金融改革,草擬《**市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現(xiàn)已上報市政府法制辦;組織部分縣審計局完成9家小額貸款公司20xx年度經(jīng)營風(fēng)險專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)部分小額貸款公司在內(nèi)部風(fēng)險防范、貸款投向、基礎(chǔ)管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),且融資成本高、稅負(fù)重、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調(diào)查,關(guān)注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策、內(nèi)控管理制度方面的情況,及時提出防范金融風(fēng)險和改進(jìn)管理的審計建議。永嘉縣審計局結(jié)合“三邊四化”重點工作,對縣城綠化工程進(jìn)行審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了部分綠化項目預(yù)決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準(zhǔn)確、施工圖紙與實際不符、綠化常規(guī)養(yǎng)護(hù)不到位等問題。

第4篇 上半年區(qū)審計局工作總結(jié) 4150字

一、上半年工作成績

(一)依法審計,發(fā)揮效能,審計監(jiān)督保障海陵經(jīng)濟(jì)社會健康運行

1.強(qiáng)化本級財政預(yù)算執(zhí)行審計監(jiān)督。圍繞構(gòu)建財政審計大格局,進(jìn)一步拓展預(yù)算執(zhí)行審計的廣度和深度,以全部政府性資金為主線,延伸審計了區(qū)商務(wù)局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理所等6個部門(單位)的部門預(yù)算執(zhí)行情況,重點審計了預(yù)算編制、調(diào)整以及預(yù)算收入、支出執(zhí)行、預(yù)算平衡情況,審計調(diào)查了國庫集中收付等財政管理制度改革執(zhí)行情況,分析評價服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金等財政專項資金是否達(dá)到預(yù)期的效益和效果。審計中注意從體制、機(jī)制和管理層面研究財政問題和提出審計建議,注重審計的整體性、效益性和建設(shè)性。今年,我局對同級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計進(jìn)行了積極探索,整合審計力量,擴(kuò)大了審計面,突出了審計重點,目前現(xiàn)場審計已經(jīng)結(jié)束,進(jìn)入報告階段。

2.強(qiáng)化政府投資建設(shè)工程項目審計監(jiān)督。繼續(xù)加強(qiáng)對城市建設(shè)項目的審計監(jiān)督,加大房屋征收(搬遷)、道路改造、環(huán)境整治等項目審計力度,發(fā)揮審計在政府投資建設(shè)項目中成本控制、規(guī)范管理、提高資金使用效益等方面的監(jiān)督作用,推動我區(qū)城市建設(shè)項目又好又快地實施。今年上半年,根據(jù)區(qū)政府委托,已完成了老小區(qū)環(huán)境綜合整治工程預(yù)算、陽光大道西延綠化工程預(yù)算、泰九路結(jié)算、吳洲北路污水管網(wǎng)工程預(yù)算、吳同甲故居修復(fù)預(yù)算、單生珍藏文物館工程結(jié)算等政府投資工程建設(shè)31個,送審金額12.4億元,審計數(shù)12.27億元,審計核減工程造價1304.9萬元。

為進(jìn)一步規(guī)范、推動海陵區(qū)房屋征收(搬遷)工作,我局組織實施了泰鎮(zhèn)高速蘇陳段房屋搬遷、鳳城河綜合整治工程閥門廠周邊地塊房屋征收等7個項目跟蹤審計,審計中,堅持公開、公正、公平原則,嚴(yán)把“五關(guān)”,保質(zhì)量,提速度,發(fā)揮審計監(jiān)督服務(wù)效能。一是嚴(yán)把實施單位和人員“入門關(guān)”,組織審計業(yè)務(wù)人員進(jìn)行房屋征收(搬遷)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考試,相關(guān)單位和人員獲取合格資格“準(zhǔn)入證”后,方可入圍備選庫,并通過公開程序參與現(xiàn)場工作;二是嚴(yán)把征收“政策關(guān)”,前移工作關(guān)口,從開始入戶調(diào)查到最終結(jié)果公示,對每戶補償情況進(jìn)行全程跟進(jìn)審核,堅持以事實為依據(jù),以政策為準(zhǔn)繩,確保政策嚴(yán)肅性;三是嚴(yán)把跟蹤過程“監(jiān)督關(guān)”,加大檢查力度,重點對跟蹤審計的及時性、準(zhǔn)確性以及規(guī)范性等進(jìn)行全程監(jiān)督,切實增強(qiáng)審計服務(wù)能力,提升現(xiàn)場推進(jìn)效率;四是嚴(yán)把工作人員“紀(jì)律關(guān)”,嚴(yán)明審計“八不準(zhǔn)”紀(jì)律,嚴(yán)守審計人員職業(yè)道德,對發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為的單位和個人嚴(yán)肅查處,并列入“黑名單”一票否決;五是嚴(yán)把社會審計機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量“考核關(guān)”,建立健全嚴(yán)格的考評工作機(jī)制,建立了《海陵區(qū)審計局聘請外部人員參與房屋征收(搬遷)跟蹤審計工作考核辦法》,將參與跟蹤審計單位和人員的工作作風(fēng)、質(zhì)量和業(yè)績列入重點考核內(nèi)容,并將考核結(jié)果作為評優(yōu)和今后能否參與政府投資項目審計的重要依據(jù)。

3.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督。受區(qū)委組織部的委托,今年上半年計劃安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目6個,目前已完成2個,在手項目2個。審計過程中,強(qiáng)化審查“三資”管理制度建立健全和資金、資產(chǎn)、資源管理情況,一是重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間單位“資金、資產(chǎn)、資源”管理制度是否完善,制度是否有效執(zhí)行,把查處問題與完善制度機(jī)制有效結(jié)合起來;二是重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間是否存在違規(guī)發(fā)放津貼補貼現(xiàn)象,是否擠占項目經(jīng)費用于公用支出,項目支出是否規(guī)范且達(dá)到預(yù)期效果,以防發(fā)生資金截留挪用、體外循環(huán)、私設(shè)“小金庫”等問題,提高資金的管理水平和使用效益;三是重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間單位資產(chǎn)賬實是否一致,資產(chǎn)是否入賬,是否存在帳外資產(chǎn)、賬務(wù)處理是否恰當(dāng),是否存在大宗資產(chǎn)未經(jīng)政府采購、資產(chǎn)未經(jīng)規(guī)定程序隨意處置、資產(chǎn)租賃暗箱操作,防止國有資產(chǎn)的流失;四是重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然資源的保護(hù)、管理和利用情況,自然資源的開發(fā)利用是否注重經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,資源是否得到有效利用,土地開發(fā)項目是否合法合規(guī)、是否節(jié)約經(jīng)濟(jì),房屋土地出租是否簽訂協(xié)議、房屋土地出租收入是否足額收取,防止舞弊行為的發(fā)生以及資源的損失浪費。同時,不斷創(chuàng)新思維,著力審計整改,以審計查繳收入歸庫“倒逼”整改提速;以審計理陳賬清錯賬“撬動”整改提速;以審計推進(jìn)制度建設(shè)“助力”整改提速。

4.強(qiáng)化民生工程及專項資金審計監(jiān)督。根據(jù)審計署的統(tǒng)一部署安排,組織完成了對區(qū)2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計,重點關(guān)注當(dāng)年城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運營情況,資金籌集、管理和使用情況,城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)的基本情況及成效,目標(biāo)任務(wù)分解完成情況;工程質(zhì)量管理情況;各項配套支持政策執(zhí)行和以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等。組織實施了區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計,著力摸清項目建設(shè)及資金使用管理的總體情況,分析評價資金使用效益和開發(fā)效果,促進(jìn)完善農(nóng)業(yè)投入機(jī)制和相關(guān)制度,提高財政資金效能和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水平。

(二)扎實開展,穩(wěn)步推進(jìn),黨的群眾路線教育實踐活動初顯成效

3月19日,我局召開了黨的群眾路線教育實踐活動動員大會后,根據(jù)區(qū)委相關(guān)文件精神,結(jié)合我局實際情況,經(jīng)局黨組研究,制定了《區(qū)審計局黨的群眾路線教育實踐活動實施方案》,對我局整個教育實踐活動進(jìn)行了安排部署,在全局迅速掀起了開展群眾路線教育實踐活動的熱潮。目前活動“學(xué)習(xí)教育、聽取意見”環(huán)節(jié)已基本結(jié)束并取得初步成效。

在學(xué)習(xí)教育方面,組織中心組學(xué)習(xí)2次,專題學(xué)習(xí)會6次,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課9次(其中主要負(fù)責(zé)人講黨課4次),先進(jìn)典型講事跡2場,專家學(xué)者講理論1場,參觀思想教育基地3場次,全局黨員撰寫學(xué)習(xí)心得體會文章78篇,征文13篇,較好地完成了學(xué)習(xí)任務(wù)同時,黨員的理論水平和素質(zhì)修養(yǎng)得到了進(jìn)一步提升。

在征求意見方面,共召開座談會15次,座談約談人數(shù)92人次,發(fā)放征求意見表102份,收回56份,聽取意見建議109條。經(jīng)梳理分析,共整理匯總出各類意見建議33條,其中反映“四風(fēng)”方面問題28條,反映其他方面問題5條,對開展教育實踐活動的意見建議3條。

在整改落實方面,針對存在問題,我局均一對一制定了整改措施,明確了整改時限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室,其中已整改5項,一是針對工作責(zé)任落實不到位、工作環(huán)節(jié)銜接不緊密問題,建立《月度工作督查制度》,強(qiáng)化科室負(fù)責(zé)人責(zé)任;二是針對工作時限不明晰、時效性不強(qiáng)問題,建立《審計項目限時辦結(jié)制度》,提高審計工作效能;三是針對審計報告層次不高、審計建議操作性不強(qiáng)問題,建立《科室內(nèi)部交叉復(fù)核制度》,強(qiáng)化審計業(yè)務(wù)會制度,提升審計項目質(zhì)量;四是針對房屋征收(搬遷)跟蹤審計審力不足、機(jī)制不完善問題,及時培訓(xùn)、考核并建立跟蹤審計中介機(jī)構(gòu)庫,確保重點項目推進(jìn);五是針對社會反映的搖號公平公正問題,規(guī)范搖號流程,推行《外聘中介機(jī)構(gòu)參與公開搖號制度》,做到審計外聘工作陽光、透明。

在服務(wù)群眾方面,局黨員干部深入結(jié)對掛鉤的森南社區(qū)、九里社區(qū)7戶困難群眾家中實地走訪,面對面地交流了解困難群眾的思想和工作生活情況,傾聽群眾訴求,制定了《黨員干部大走訪活動實施方案》、《大走訪活動幫扶聯(lián)系表》和《“一對一”幫扶困難群眾措施一覽表》,明確責(zé)任人和幫扶措施,擬定幫助申請低保、申請殘疾證、申請一次性醫(yī)療救助、協(xié)調(diào)解決養(yǎng)老問題、提供殘疾人輔具服務(wù)、節(jié)假日慰問等幫扶措施6個,并積極聯(lián)系民政、殘聯(lián)、人社等部門,協(xié)調(diào)落實相關(guān)問題,盡最大可能為困難群眾辦實事、辦好事。

(三)落實措施,強(qiáng)化管理,平安互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建守護(hù)網(wǎng)上家園

根據(jù)《泰州市海陵區(qū)“平安互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)建活動實施方案》文件要求和全區(qū)“平安互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)建工作會議精神,今年上半年以來,我局切實加強(qiáng)和改進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)管理工作,維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全和穩(wěn)定,營造“安全、文明、和諧、穩(wěn)定”的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,成立了以單位主要負(fù)責(zé)人為組長的“平安互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)建活動領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了活動方案,明確了創(chuàng)建工作的目標(biāo)、責(zé)任、步驟和要求。

在創(chuàng)建工作落實上,一是對全局所有計算機(jī)靜態(tài)ip地址進(jìn)行分配并登記,做到相對固定,并對應(yīng)登記每臺計算機(jī)的硬盤序列號,做到網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險責(zé)任到人;二是建立計算機(jī)保密管理卡登記制度,明確責(zé)任人、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理和使用要求,確保網(wǎng)絡(luò)信息的安全;三是及時更新計算機(jī)查毒軟件,并定期進(jìn)行木馬查殺、系統(tǒng)漏洞修復(fù),確保計算機(jī)安全運行。局創(chuàng)建活動領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對各科室計算機(jī)的安全設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)隔離、介質(zhì)使用、涉密管理、ip設(shè)置和機(jī)房設(shè)備管理等情況進(jìn)行排摸,充分備戰(zhàn)創(chuàng)建迎檢。

(四)開拓進(jìn)取,科技強(qiáng)審,審計信息化建設(shè)助力科學(xué)審計

自審計管理系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)平臺架設(shè)以來,我局堅持內(nèi)網(wǎng)處理機(jī)關(guān)事務(wù)、內(nèi)網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)、現(xiàn)場ao審計、內(nèi)網(wǎng)公文調(diào)閱,逐步趨于無紙化辦公。為進(jìn)一步實現(xiàn)審計實施和審計管理的規(guī)范化,提高管理水平,強(qiáng)化審計管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)的互動,溝通,加強(qiáng)現(xiàn)場管理和控制,今年我局所有審計項目將實現(xiàn)ao與oa的數(shù)據(jù)交互,目前區(qū)商務(wù)局2024年度預(yù)算執(zhí)行審計、泰州市海陵房產(chǎn)開發(fā)公司2024年末資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計等部分在手項目已實現(xiàn)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互審計。

為不斷強(qiáng)化審計經(jīng)驗資源共享,今年上半年我局在審計信息撰寫上下功夫,局主要負(fù)責(zé)人帶頭撰寫審計信息,并借鑒市審計局信息工作激勵措施,制定完善《區(qū)審計局信息工作考核辦法》,信息實行積分制考核,全局人員信息撰寫的主動性和積極性得到了顯著提升,今年上半年全局人員撰寫信息35篇,已超過上年度全年信息的報送總量,其中被省市級刊物媒體采用率達(dá)90%左右,也高于上年度信息采用率。

(五)嚴(yán)風(fēng)肅紀(jì),強(qiáng)化建設(shè),著力審計隊伍綜合素質(zhì)再提升

一是舉辦“反腐__建設(shè)”專題講座。結(jié)合大家熟知或發(fā)生在身邊的典型貪污腐敗案件實例,深度分析了黨員干部違法違紀(jì)的特點,警示審計干部加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)必須從自我做起,把好政治關(guān)、權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、交友關(guān)、生活關(guān)和家庭關(guān),進(jìn)一步防控廉政風(fēng)險,筑牢“審計廉政生命線”;二是抓好內(nèi)部監(jiān)督控制,嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制和降低“三公”費用,認(rèn)真落實公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定;三是著力培養(yǎng)高層次審計業(yè)務(wù)人才,注重審計人員業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和鞏固、法律知識的更新和運用、審計文書撰寫的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn),積極鼓勵在職審計人員報考審計師、會計師等中高級技術(shù)職稱和在職研究生學(xué)習(xí),提升審計隊伍高層次人才比例,不斷提高審計隊伍整體素質(zhì)。

二、存在問題

1.審力不足與審計任務(wù)繁重的矛盾依然存在,雖采取多種措施,還沒有從根本上解決問題。

2.審計人員綜合素質(zhì)還沒有完全達(dá)到審計轉(zhuǎn)型期的工作要求。

3.審計整改的跟蹤檢查和監(jiān)督力度還需進(jìn)一步加大。

第5篇 年上半年審計工作總結(jié) 5650字

xxxx 年度內(nèi)部審計工作總結(jié)

xx 審計部

一年來,審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn) 則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計暫行辦法》,積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作,較好地完成了各項審計任務(wù),現(xiàn)將 xxxx 年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下:

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,明確 內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”,并要求各受 審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神,正視問題,積極整改。為了強(qiáng) 化公司管理監(jiān)督體系,促進(jìn)公司各項制度的落實,進(jìn)一步提高公司的 經(jīng)濟(jì)效益,充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,今年下半年,集 團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé),配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計 部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,確定重點監(jiān)督、審計 的項目和范圍,逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,內(nèi)部審計 工作逐步走向程序化、正規(guī)化,監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過程管控,管理范文網(wǎng)內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,今年以來,在董事會的正確指 導(dǎo)下,審計部結(jié)合各子公司的具體情況,有重點、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計,審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,主要審計事項基本按計劃完成,全年共完成審計事項 146 項。其中,對各子公司進(jìn)行半年度審計 1 項,共查問題 213 個;半年度后續(xù)審計 1 項,重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,各子公司加權(quán)平 均匯總落實率為 81%,整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn) 1 項,重點對未 整改落實情況進(jìn)行了跟蹤,除 6 個問題因特殊情況未完成外,其余問 題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計 85 項,工程項目審計 57 項。所有 審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾妫?,充分發(fā)揮了內(nèi)部審 計的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計制度》,審計部分 別對 xx 項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控 制、合同管理等方面入手,對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確 重點進(jìn)行了審查和抽查;范文寫作必要時,審計人員與相關(guān)工程管理單位一道 對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程 審計情況來看,我公司目前普遍存在的問題是:工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,很難滿足全面 審計的要求;大部分申報項目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場 各級人員自律進(jìn)行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,審計部很 難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價,同時隱蔽工程的實際情況也無法進(jìn)行 核實,給審計工作帶來了一定的難度。

2、采購審計

采購審計按照集團(tuán)公司的制度要求,單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行 申報,審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx 集團(tuán)采購審計制度》 的要求,嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度,大部分單位(部門)基本能夠按照 采購審批程序進(jìn)行,對未按照程序進(jìn)行的單位,審計部客觀地提出審 計意見。為確保審計意見的客觀、公正、范文top100準(zhǔn)確,審計人員視采購情況 的不同,分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格 等方法,共對 xx 項日常采購進(jìn)行了事前審計,采購審計工作亦得到 了各采購單位的支持與配合。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,綜合市場調(diào)研情況,完善物資價格信息庫,進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作。

3、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度 執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,在董事會安排下,審計部從各子 公司 (部門) 抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,于 2023 年 x 月 x 日至 x 月 x 日,對集團(tuán)內(nèi) xxxx 進(jìn)行了 xx 審計。審 計工作組共發(fā)現(xiàn) x 個問題,分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,責(zé) 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計,對規(guī)范各子公司經(jīng) 營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、年度后續(xù)審

在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,經(jīng)董 事會批準(zhǔn),審計部成立后續(xù)審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進(jìn)行了 xx 審計。審計前期,審計部結(jié)合上半年度的審計情 況和各單位的自查自糾情況,制定了有針對性的后續(xù)審計方案,對關(guān) 聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善,并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗證,五個子公司共有 xx 項需要整改,實際整改 xx 項,加權(quán)平均落實率為 xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,但各子公司在后續(xù)整改過程中,能逐步認(rèn)識 到整改的必要性,并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用

5、后續(xù)審計跟蹤

xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日,后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子 公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實,除 xx 公司實施了現(xiàn)場審計外,其余子公司均為非現(xiàn)場審計,本次落實整改率為 xx%;至本期止,整 個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為 xx%。因特殊情況而未落實的事 項,各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明,審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,各子 公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計,從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不 理解到理解,集團(tuán)審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控

1) 車輛費用監(jiān)控

xx 月份開始,審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各 子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進(jìn)行分析工、作,思想?yún)R報專題現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,雖然只是停留在較 淺層次的分析上,但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。財務(wù)費用、銷售費用、

2) 財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控 xx 月份開始,審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作,現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,也在努力配合 審計部的工作,審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三、加強(qiáng)管理,為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

1、審計人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,我們進(jìn)一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責(zé),在此基礎(chǔ)上,確定了相關(guān)的工作流程和工 作要求,為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由 于審計工作仍處于初期,要完成更深層次的跨越,相關(guān)的管理制度和 配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計行為,是獨立開展審計 工作的必要條件。為此,我們起草了 《xx 監(jiān)控審計辦法》、《xx 制度》、《xx 審計制度》等 xx 個管理制度,對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序,對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,提 高了審計質(zhì)量,降低了審計風(fēng)險,同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明 度,保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

3、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富,也是審計工作的起始點。認(rèn)真做好審計 資料收集和及時歸檔工作,既是審計工作的基本要求,也是集團(tuán)公司 發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作 底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容,為了規(guī)范審計檔 案的基礎(chǔ)性工作,促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,今年下半年,審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中,除 了要求審計人員保存好相關(guān)資料外,對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,做到有據(jù)可查。

4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為 進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,xx 月份開始,我們組 織召開 xx 會,明確和部署工作重點,探討審計方法,組織審計人員 進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí);xx 月份,審計部組織了 xx 的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),審計人員開拓了視野,找到 了差距,明確了目標(biāo),對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了 更高層次的認(rèn)識。

5、審計人員自律情況

xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提,審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公 司的各項規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,行為規(guī)范基 本符合 《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。

三、總結(jié)經(jīng)驗,不斷推進(jìn)內(nèi)部審計工作

在過去的一年中,雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,但仍存 在著一些不足之處,主要表現(xiàn)在:一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān) 管部門,個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,不利于審計 部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計部 xx 專業(yè)人員,對 xx 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠,特別是在 xx 方面,無法做到全過程監(jiān)管;三是在 xx 方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,審計工作略 顯滯后,未能很好地做到防患于未然。

1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注,對審計組織、人員的 調(diào)配予以大力支持,對審計報告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具 體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中,我們在認(rèn)真做好審計工作的同時,須更加注重同各級管理層的交流與 溝通,爭取各級管理層的理解和信任。

2、健全的審計機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件 在董事會的高度重視和幫助下,審計機(jī)構(gòu)得到完善,辦公條件得 到改善,工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?,F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員 x 名,其中注冊會計師 x 名、國際注冊審計師(會計師)x 名、主管 x 名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員 x 名。為集團(tuán)公司審計工作的 長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要 求。

3、內(nèi)部審計要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān) 督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于 整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先,各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報,經(jīng) 評審確認(rèn)后由歸口的

管理部門提出制度修改意見和建議,力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時,須補充和完善各項管 理流程,減少管理漏洞,降低管理風(fēng)險,保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實,形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機(jī)制。

其次,審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序,控制整個業(yè)務(wù)流程,不但可以提高審計質(zhì) 量,降低審計風(fēng)險,同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度,進(jìn)一步 保證審計工作的獨立、客觀、公正。

2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路,向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,轉(zhuǎn)向為識別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點,從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中 的監(jiān)督與防范,這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險,且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議,發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用,使審計工作向高層次 發(fā)展,使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制

對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價,肯定成績,并進(jìn) 行適當(dāng)獎勵,能夠增強(qiáng)審計人員的成就感,有利于激發(fā)審計人員的工 作熱情。同時,建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制,有利于內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人 制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃,也是人員任命和提升的 基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,充分利用公司現(xiàn)有的信 息平臺(包括網(wǎng)站、刊物),弘揚先進(jìn)和典型,闡述審計工作體會,更進(jìn)一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持,擴(kuò)大內(nèi)部審計的 影響力。

4、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊

有計劃地完善審計人員配置,建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊。加強(qiáng)審 計人員專業(yè)培訓(xùn),提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn) 工作方法,主動發(fā)現(xiàn)問題,嚴(yán)格控制不良勢頭,提高內(nèi)部審計工作質(zhì) 量,爭取更好成績。

xx 審計部

xx 年 xx 月 xx 日

內(nèi)部審計種類和方式

公司內(nèi)部審計種類包括:

1、財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)收支的合法性、真實性、效益性等進(jìn)行監(jiān)督檢查;對財務(wù)管理和財產(chǎn)管理情況等進(jìn)行監(jiān)督評價。

2、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的合法性、健全性和有效性進(jìn)行測評和監(jiān)督檢查。內(nèi)部控制的審查和評價的重點為公司(包括控股子公司)采購和銷售環(huán)節(jié)、對外投資、購買和出售重要資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務(wù)等事項

3、基建項目審計:對基本建設(shè)、技術(shù)改造等工程項目立項、計劃、合同簽訂、執(zhí)行情況、工程項目施工現(xiàn)場控制、概預(yù)算、決算等進(jìn)行的內(nèi)部審計監(jiān)督。

4、合同審計:對公司大宗物資采購合同、產(chǎn)品營銷合同、承包租賃合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同等合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計監(jiān)督。公司募集資金投資項目及公司認(rèn)為重大的合同,審計部門應(yīng)當(dāng)參與合同前期審查。

5、責(zé)任審計:對公司高層管理人員、所屬分子公司及控股公司負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的管理人員任期的履職情況、經(jīng)濟(jì)活動及個人收入情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計監(jiān)督。公司副總以上人員審計由審計委員會授權(quán)審計;副總以下需要審計的由總經(jīng)理授權(quán)人力資源部委托內(nèi)部審計部門進(jìn)行審計。內(nèi)部審計部門原則上應(yīng)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任、離職前進(jìn)行審計

6、專項審計:對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)部門或個人進(jìn)行專項審計調(diào)查,并向?qū)徲嬑瘑T會報告審計調(diào)查結(jié)果。

包括:

6.1 管理審計:對被審單位管理活動的效率性、合法性、效益性進(jìn)行審計。

6.2 效益審計:在財務(wù)收支審計基礎(chǔ)上,對其經(jīng)濟(jì)活動效益性、合理性進(jìn)行審計。

6.3 審計調(diào)查:對公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。

6.4 職工保險福利收繳支付審計。

7、公司年度內(nèi)部控制測試與自我評價審計:對公司的內(nèi)部控制、部門及管理層提交的年度內(nèi)部控制測試和自我評價報告進(jìn)行審計,并提交公司年度內(nèi)部控制測試與自我評價報告。

8、董事會審計委員會、總經(jīng)理授權(quán)的其他審計。

第6篇 上半年審計師工作總結(jié)例文 1350字

我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下,在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下,在全體會員單位的大力支持下,較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。

一、上半年全市內(nèi)部審計概況

xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個,專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示:全年完成審計項目6534個(其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計546個、基建審計139個、專項審計283個,內(nèi)控審計360個、風(fēng)險評估4個、其他審計1516個),查出損失浪費8028萬元,發(fā)現(xiàn)大案要案8件,增加效益15389萬元,提出審計建議意見2347條,向司法機(jī)關(guān)移送案件7件,建議給與行政處分22人,移送司法機(jī)關(guān)處理5人,財務(wù)決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個(其中送省參評7個,獲獎6個),調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。

二、協(xié)會主要工作

上半年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作:

1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會活力,提高協(xié)會的凝聚力。

一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日,召開了會長、秘書長會議,商討“脫鉤”后的新形勢下,我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向,研究二屆三次理事會事宜。3月6日,又召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會,通報二屆三次理事會的籌備工作,對各區(qū)、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神;布置我市xx年度內(nèi)審工作;審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》;增加調(diào)整團(tuán)體會員和理事、常務(wù)理事;表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個人;通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目;通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日,在市審計局召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想;布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜;布置xx年cia考試報名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排;布置xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣(市)審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。二是拜訪各區(qū)、縣(市)審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣(市)審計局的領(lǐng)導(dǎo),向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情;從元月4日起,相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會員單位,加強(qiáng)與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作,增強(qiáng)協(xié)會活力,提高協(xié)會的凝聚力。

2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作,收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料

6月9日召開了各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會議,傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認(rèn)為:收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié),并載入史冊,有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感,對貫徹落實內(nèi)部審計新理念,推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型,促進(jìn)內(nèi)部審計發(fā)展,肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作,從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進(jìn)經(jīng)驗和行之有效的方式方法。

第7篇 2023年縣審計局上半年工作總結(jié) 6250字

今年來,**縣審計局在中共**縣委、**縣人民政府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十*屆三、四中全會精神,堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防和從嚴(yán)治理審計隊伍的方針,把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入審計工作中心,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,進(jìn)一步健全和完善審計機(jī)關(guān)懲治和預(yù)__敗體系,進(jìn)一步加強(qiáng)審計干部隊伍作風(fēng)建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范審計權(quán)力運行,促進(jìn)了審計“免疫系統(tǒng)”功能作用的有效發(fā)揮,取得了較好成績?,F(xiàn)將**縣審計局2024年度紀(jì)檢監(jiān)察工作情況報告如下:

一、黨風(fēng)廉政建設(shè)開展情況

(一)認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

一是建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任機(jī)制。成立了以局黨組書記、局長為組長、黨組成員為副組長、各股室(中心)負(fù)責(zé)人為成員的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了《**縣審計局關(guān)于201*年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實施方案》。堅持把反腐__工作與黨的建設(shè)、審計業(yè)務(wù)一起布置,一起落實。按照股室(中心)工作范圍和職責(zé),將各項任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解。形成了一級抓一級、層層抓落實的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任體系。二是督促檢查確保任務(wù)落實到位。結(jié)合責(zé)任制的考核,局班子成員把落實反腐__工作作為檢查指導(dǎo)審計組工作的一項重要內(nèi)容。局辦公室把責(zé)任股室(中心)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)情況列入效能督辦范圍,按期通報工作進(jìn)度情況,督促完成任務(wù),并把落實反腐__任務(wù)情況,作為股室(中心)干部評優(yōu)、職務(wù)晉升的重要指標(biāo),提高完成任務(wù)的責(zé)任感、緊迫感。

(二)抓好構(gòu)建懲治和預(yù)__敗體系工作。

一是以貫徹落實《廉政準(zhǔn)則》為重點,開展理想信念、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)、宗旨意識和廉潔從政教育,促進(jìn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部明確廉潔從政的行為規(guī)范,增強(qiáng)貫徹落實的自覺性,進(jìn)一步筑牢審計人員廉潔從審的思想基礎(chǔ)。二是推進(jìn)機(jī)關(guān)廉政文化建設(shè)。以學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)為目標(biāo),以審計一線為重點,把機(jī)關(guān)廉政文化建設(shè)與機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建、效能建設(shè)和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來,提高干部履職能力,并通過“廉政風(fēng)險點”的查擺,增強(qiáng)審計干部廉政風(fēng)險意識和程序意識,自覺踐行依法審計、文明審計和廉潔從審。三是加強(qiáng)反腐__宣傳,營造良好氛圍。利用專欄等媒體開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的情況,營造推進(jìn)工作的良好氛圍。全年被《廣元日報》采用了紀(jì)檢監(jiān)察方面的信息。四是加強(qiáng)廉政風(fēng)險防范,進(jìn)一步完善審計機(jī)關(guān)反腐__制度體系。從防范廉政風(fēng)險的各環(huán)節(jié)著眼,制定和完善了各項工作制度,進(jìn)一步加強(qiáng)和落實對重點事項、重點崗位、重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。堅持“三機(jī)制兩注重”管理審計項目,實行“五三一”線條管理項目審計(五條“復(fù)核線”、三條“分管線”、

一條“審定線”)。四是結(jié)合審計工作的特點,把黨小組建在審計組上,在投資額大的項目上建立黨小組,負(fù)責(zé)對審計項目的質(zhì)量、效益、審計紀(jì)律的監(jiān)督管理。五是嚴(yán)格黨的紀(jì)律,進(jìn)一步規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政行為。認(rèn)真貫徹黨內(nèi)監(jiān)督條例,注重加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行民主集中制,遵守《廉政準(zhǔn)則》等廉潔自律規(guī)定,落實民主生活會、述職述廉、廉政談話、報告?zhèn)€人有關(guān)事項等制度情況的監(jiān)督檢查,進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為。

(三)認(rèn)真開展“廉潔機(jī)關(guān)”等七類“廉潔細(xì)胞”建設(shè)。

根據(jù)《中共**縣紀(jì)委辦公室關(guān)于印發(fā)“廉潔機(jī)關(guān)”等七類“廉潔細(xì)胞”建設(shè)實施意見的通知》文件精神,制定了“廉潔機(jī)關(guān)”等七類“廉潔細(xì)胞”建設(shè)工作實施方案,成立了以黨組書記為組長,紀(jì)檢組長為副組長,其他黨組成員、各股室(中心)負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了工作任務(wù),細(xì)化了工作責(zé)任。緊緊圍繞人人__、處處講廉、事事爭廉、風(fēng)清氣正的“廉潔機(jī)關(guān)”目標(biāo),達(dá)到了廉勤教育常態(tài)化。宣教機(jī)制完善,教育主題鮮明,活動多樣,廉潔氛圍濃厚;監(jiān)督管理制度化。制度體系完備,監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)健全,預(yù)警防范嚴(yán)密,懲治腐敗有力。權(quán)利運行程序化。崗位職責(zé)明確,工作流程清晰,權(quán)力運行公開,行政行為規(guī)范;機(jī)關(guān)作風(fēng)優(yōu)良化。服務(wù)體系完善,行政效能高,公務(wù)節(jié)儉,政風(fēng)行風(fēng)優(yōu)良;社會形象公信化。領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,干部廉潔奉公,隊伍和諧奮進(jìn),群眾信任滿意。

(四)扎實開展“三早”預(yù)警、信訪處置和廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作。

一是實行“三早”預(yù)警機(jī)制。運用“三早”預(yù)警機(jī)制對群眾反映領(lǐng)導(dǎo)干部苗頭性問題,采取警示提醒、警示誡勉、警示追究等形式做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正,以進(jìn)一步推進(jìn)信訪監(jiān)督工作的開展,全年共警示提醒5人/次。二是制定了《2024年**縣審計局紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報工作要點》,設(shè)立了意見箱。緊緊圍繞全局改革發(fā)展穩(wěn)定大局,進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)信訪舉報工作,著力解決群眾反映的熱難點問題和發(fā)生在干部身邊的腐敗問題,全力維護(hù)了社會和諧穩(wěn)定。全年來共辦理縣委縣政府轉(zhuǎn)批的群眾來信來訪4件,已全部辦結(jié)。提升了群眾滿意度,增強(qiáng)了審計工作的公信力。三是制訂了中介機(jī)構(gòu)《七禁止》,層層簽訂《廉政建設(shè)責(zé)任書》。對于在職職工:局長與分管領(lǐng)導(dǎo)簽,分管領(lǐng)導(dǎo)與工作人員簽。對于社會中介機(jī)構(gòu):局長與分管領(lǐng)導(dǎo)同時與社會中介機(jī)構(gòu)簽。層層把關(guān),層層落實責(zé)任,確保工作落到實處。全年未發(fā)生以審謀私和違反廉政制度的人和事。

(五)深入開展糾風(fēng)效能監(jiān)察工作。

今年三月份和九月份,開展了行風(fēng)檢查工作,狠抓機(jī)關(guān)效能建設(shè)。設(shè)置了干部去向牌,向人民群眾公開干部的去向。一方面展示了我們單位干部的形象,同時也真正做到了為人民服務(wù),受到了人民群眾的好評。

(六)紀(jì)檢監(jiān)察工作不斷創(chuàng)新。

為進(jìn)一步加強(qiáng)廉政監(jiān)督,防范廉政風(fēng)險,我局繼續(xù)完善了《**縣審計局政府投資項目審計業(yè)務(wù)操作規(guī)程》、《**縣審計局關(guān)于切實加強(qiáng)政府投資項目審計廉政風(fēng)險防控的通知》等相關(guān)制度,出臺了《**縣審計局審計項目跟蹤監(jiān)督回訪制度》(青審黨組發(fā)〔2023〕5號),全年共回訪13個單位,無不良反映;實行半年廉政述職制度。審計干部每半年分層進(jìn)行1次廉政述職:黨組書記向局黨組和全局干部職工報告廉政責(zé)任履行情況和廉政建設(shè)工作情況,分管領(lǐng)導(dǎo)述職,股室負(fù)責(zé)人述職,中介審計機(jī)構(gòu)述職,同時進(jìn)行民主測評,測評結(jié)果作為年終評先選優(yōu)的主要依據(jù);積極協(xié)助縣紀(jì)委監(jiān)察局審計調(diào)查相關(guān)案件。

二、“兩責(zé)”(主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任)的落實和開展情況

(一)主體責(zé)任

1.局黨組班子履職情況。2024年,我局黨風(fēng)廉政建設(shè)在縣委、縣政府以及上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十八屆三中全會、上級紀(jì)委全會和王岐山書記關(guān)于落實黨委主體責(zé)任一系列講話精神,緊貼縣委、縣政府中心工作,以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手,圍繞“抓好廉政促審計,抓好審計促廉政”的思路,創(chuàng)新舉措,強(qiáng)化落實,較好地完成黨風(fēng)廉政建設(shè)各項任務(wù),為廉潔審計提供了紀(jì)律保證。

(1)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化責(zé)任落實。一是建立組織。局黨組將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入重要議事日程,成立了以黨組書記為組長,其他班子領(lǐng)導(dǎo)為成員的落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組,做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,其他班子成員按照各自職責(zé)分工抓的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。二是明確責(zé)任。年初局黨組專題召開會議,學(xué)習(xí)貫徹上級縣紀(jì)委相關(guān)會議精神,聽取駐局紀(jì)檢組的有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和紀(jì)檢監(jiān)察工作情況匯報,研究制訂了年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢組監(jiān)督責(zé)任實施方案和責(zé)任分工等,局黨組書記與班子成員、班子領(lǐng)導(dǎo)與分管股室簽訂年度黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書,將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)逐項分解給班子成員,做到每項工作有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),有具體責(zé)任人,形成一級抓一級,層層抓落實的工作格局。三是強(qiáng)化考核。局黨組將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況列入干部職工年度工作目標(biāo)綜合考核和審計工作優(yōu)秀項目評選的重要內(nèi)容。同時把考核結(jié)果作為干部職工各類評先、評優(yōu)和提拔使用的重要依據(jù)。為了推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核落實,駐局紀(jì)檢組采取對干部職工遵守和執(zhí)行作風(fēng)效能紀(jì)律規(guī)定情況開展明察暗訪,對審計組在被審計單位執(zhí)行審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”等廉潔審計情況進(jìn)行跟蹤回訪,局黨組定期不定期聽取局班子成員分工抓落實情況及駐局紀(jì)檢組督查情況的匯報,梳理分析存在的問題和原因,研究解決的措施和對策,對一些苗頭性問題及時提醒和責(zé)令限期改正。

(2)選好管好干部,形成正確用人導(dǎo)向。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》,堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的選人用人標(biāo)準(zhǔn),把信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的干部選拔出來。完善干部人事制度,健全科學(xué)的選人用人機(jī)制、干部選拔任用工作監(jiān)督機(jī)制、責(zé)任追究機(jī)制,防止和糾正選人用人上的不正之風(fēng)和腐敗問題。今年3月,我局原黨組成員徐某涉嫌受賄接受縣紀(jì)委調(diào)查,目前已移送檢察機(jī)關(guān),對此事我局高度警覺,進(jìn)行了深刻反思,增添了措施,一是每季度研究1次黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,繼續(xù)健全和完善投資項目風(fēng)險防控機(jī)制。二是強(qiáng)化宣傳教育。把反腐__理論納入黨組中心組、專題民主生活會、支部“三會一課”學(xué)習(xí)內(nèi)容,半年來開展警示教育2次,黨組書記講黨課1次。三是嚴(yán)明紀(jì)律要求。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委、省政府十項規(guī)定精神及市委“六個帶頭”和審計“八不準(zhǔn)”,局紀(jì)檢組和監(jiān)察室將定期或不定期進(jìn)行明察暗訪,對有苗頭性傾向問題進(jìn)行警示提醒,截止目前,已對5人進(jìn)行警示提醒,辭退了1名有不良反映的投資項目審計聘用人員。

(3)改進(jìn)作風(fēng),切實維護(hù)群眾利益。一是以加強(qiáng)對中央“八項規(guī)定”、 省委、省政府十項規(guī)定精神及市委“六個帶頭”貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查為抓手,在全局開展了“三比三看三創(chuàng)”活動,重點整治審計工作中存在的“庸懶散浮拖”等問題,促進(jìn)了審計干部作風(fēng)的明顯改進(jìn),審計質(zhì)量明顯提高。二是在審計項目安排上,重點關(guān)注民生資金類項目,群眾關(guān)心方面的項目,群眾反映強(qiáng)烈的熱點和焦點方面問題的項目。在審計項目確定上,全局干部職工分股室深入基層調(diào)查研究,傾聽各方意見,在此基礎(chǔ)上加以匯總梳理,形成審計項目計劃安排方案報縣委縣政府和上級審計機(jī)關(guān)審定。三是嚴(yán)肅查處損害群眾利益的行為,全局干部職工切實履行職責(zé),牢固樹立群眾利益無小事,在審計過程中做到認(rèn)真負(fù)責(zé)、依法審計,敢于善于揭露問題,把維護(hù)群眾利益和糾正損害群眾利益行為作為審計的出發(fā)點和落腳點。

(4)加強(qiáng)隊伍建設(shè),提高整體素質(zhì)。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。利用局黨組中心組理論學(xué)習(xí)會、機(jī)關(guān)支部黨員電化教育、審計干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)等平臺,加強(qiáng)對干部的理想信念、黨章、黨紀(jì)條規(guī)、法律法規(guī)、中央“八項規(guī)定”、

省委、省政府十項規(guī)定精神及市委“六個帶頭”等內(nèi)容的典型案例學(xué)習(xí)教育,切實加強(qiáng)政治意識、廉潔意識、責(zé)任意識、提高貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和有關(guān)黨的廉政建設(shè)規(guī)定的自覺性和主動性,提升拒腐防變的能力和水平,積極營造崇廉尚潔、干凈干事的良好氛圍。二是強(qiáng)化黨組的自身建設(shè)。堅持民主集中制原則,做到重大事項、大額資金支出、人事任免等均由黨組集體研究決定;認(rèn)真落實民主生活會、半年述職述廉述德等制度,做到黨組成員之間常提醒,分工不分家,團(tuán)結(jié)協(xié)作,形成合力;班子成員之間開展談心交心活動,相互關(guān)心、相互幫助,做到大事講原則,小事講風(fēng)范,遇事多商量多溝通,努力營造理解、和諧、務(wù)實干事的班子隊伍。三是重視紀(jì)檢組織建設(shè)。及時調(diào)整充實紀(jì)檢干部,加強(qiáng)對紀(jì)檢干部的教育管理,局黨組及黨組主要領(lǐng)導(dǎo)定期不定期聽取紀(jì)檢組的工作匯報,積極支持紀(jì)檢組開展工作,幫助紀(jì)檢組解決困難,鼓勵支持紀(jì)檢干部參加上級紀(jì)委組織的紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)和紀(jì)檢陪護(hù)人員培訓(xùn)班、以及審計業(yè)務(wù)的各類培訓(xùn),促進(jìn)紀(jì)檢干部提高履行紀(jì)檢工作的能力和水平。

2.局黨組主要負(fù)責(zé)人履行“第一責(zé)任人” 履職情況。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機(jī)關(guān)的具體指導(dǎo)下,按照各級黨委、政府和紀(jì)委的總體部署,嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項規(guī)定,認(rèn)真落實“第一責(zé)任人”的職責(zé),充分依靠班子成員的集體力量,積極營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)工作健康有序發(fā)展。

(1)堅持“一崗雙責(zé)”。黨風(fēng)廉政建設(shè)是審計工作的生命線,為了使黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制真正落到實處,局黨組主要負(fù)責(zé)人切實履行第一責(zé)任人職責(zé),堅持“一崗雙責(zé)”,做到親自傳達(dá)貫徹紀(jì)委全會精神,親自主持討論研究年度的黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)工作要點、工作計劃、目標(biāo)要求和具體措施,將年度黨風(fēng)廉政建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解到班子成員和股室,并與班子成員簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書》,形成了一級抓一級、層層抓落實的責(zé)任機(jī)制。在抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實過程中,堅持年初親自部署、年中督促檢查、年終考評總結(jié);堅持將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作貫穿于審計工作、干部教育、審計隊伍建設(shè)等始終;堅持對局班子成員履行責(zé)任情況、干部在作風(fēng)效能方面不良苗頭性問題、被審計單位存在的涉及黨風(fēng)廉政建設(shè)方面問題等重大問題,做到親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。黨組其他成員在抓好所分管的業(yè)務(wù)工作的同時,積極主動做好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,切實加強(qiáng)履行“一崗雙責(zé)”的意識和能力。

(2)堅持用制度管人管事。一是進(jìn)一步健全完善民主集中制制度,做到重大審計項目、重要審計處理事項、干部崗位調(diào)整和中層干部任免、大額資金使用等事項,都經(jīng)過局班子集體討論決定;二是建立和完善廉政談話制度,對中層干部任免和中層崗位調(diào)整前要進(jìn)行廉政談話,同時局黨組織主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、中層干部,以及班子其他成員與分管股室干部定期不定期地開展廉政談話,做到常提醒、常敲警鐘,防患于未然;三是建立黨組內(nèi)部情況通報、情況反饋和重大決策征求意見制度,自覺接受班子成員的監(jiān)督,做到互相尊重、互相理解、互相支持,營造良好的合力干事氛圍;四是實行機(jī)關(guān)內(nèi)部事務(wù)公開制度,在政務(wù)公示欄將財務(wù)情況重點是“三公經(jīng)費”進(jìn)行公開,接受本局干部職工的監(jiān)督;五是建立局黨組專題聽取黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況匯報。年初聽取各股室有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作意見,年終聽取落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任情況匯報,此外還不定期聽取駐局紀(jì)檢組有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察專題性工作和干部職工作風(fēng)效能建設(shè)等工作情況匯報,增強(qiáng)局班子成員抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的責(zé)任意義和主動性、緊迫性。

(3)堅持以身作則。在履行崗位職責(zé)時,能堅持原則,秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定,正確認(rèn)識和行使手中的權(quán)力,要求別人做到的,自己首先做到;要求別人不做的,自己帶頭不做。注意對親屬和身邊工作人員的教育和管理,不搞庸俗關(guān)系,能正確對待妻子、孩子、房子、票子和位子等問題,做到潔身自好、淡泊名利、清白為官、老實做人。做到大事講原則,小事講風(fēng)格,大力支持班子成員工作,注重加強(qiáng)與局機(jī)關(guān)干部的溝通和交流,盡力關(guān)心干部的成長,力求帶好隊伍,努力以實際行動做好全局干部職工的表率。

(二)監(jiān)督責(zé)任

1.紀(jì)檢組履職情況。一是認(rèn)真落實督促責(zé)任。協(xié)助局黨組組織協(xié)調(diào)審計局的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,主動向局黨組提出工作建議4次。二是加強(qiáng)紀(jì)律監(jiān)督。組織紀(jì)檢組成員和監(jiān)察室人員對局領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員遵守黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)、遵守政治紀(jì)律和規(guī)矩、作風(fēng)建設(shè)、廉潔審計明察暗訪9次。三是加強(qiáng)紀(jì)律檢查。配合縣紀(jì)委、監(jiān)察局辦案4次,專項檢查3次。四是加強(qiáng)督導(dǎo)監(jiān)督。根據(jù)派駐紀(jì)檢組的職責(zé),認(rèn)真對縣審計局的紀(jì)檢工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

2.紀(jì)檢組長履職情況。一是認(rèn)真抓好組織協(xié)調(diào)。及時傳達(dá)上級紀(jì)委有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的部署要求,并結(jié)合審計工作實際,對審計局的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行部署和落實。制訂了《中共**縣審計局黨組關(guān)于切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的通知》(青審黨組發(fā)〔2023〕3號)、《**縣審計局關(guān)于深入開展“百企千村萬人”評效能活動的通知》(青審發(fā)〔2023〕4號)、《中共**縣審計局黨組關(guān)于印發(fā)〈落實黨風(fēng)廉政建設(shè)黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢組監(jiān)督責(zé)任實施方案〉的通知》(青審黨組發(fā)〔2023〕2號)等文件。二是認(rèn)真抓好日常工作。參加局黨組和班子會議和研究“三重一大”等事項的其他會議,督促局黨組落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和班子成員履行“一崗雙責(zé)”,對局干部職工開展警示教育3次,警示提醒談話5人次。三是抓好干部監(jiān)督。在監(jiān)督中,堅持原則,敢于監(jiān)督,以身作則,知覺接受監(jiān)督,作廉潔審計的表率。

第8篇 審計局上半年貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作總結(jié) 2700字

審計局上半年貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作總結(jié)

我局上半年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,以鄧小平理論和“三個代表”的重要思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十七大精神,認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀,按照___總理提出的“建設(shè)一支作風(fēng)過硬、經(jīng)得起考驗、高素質(zhì)的審計隊伍”的要求,以廉政建設(shè)是審計工作的生命線為指針,圍繞“抓好廉政促審計,抓好審計促廉政”為主線,緊緊圍繞審計各項工作任務(wù),以突出建設(shè)“廉政型機(jī)關(guān)”為重點,建立健全與審計工作相適應(yīng)的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系,狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,現(xiàn)將上半年黨風(fēng)廉政建設(shè)自查情況報告如下:

一、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實情況

(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),完善制度建設(shè)

根據(jù)縣委關(guān)于貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)文件精神,我局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作做到與時俱進(jìn),立足創(chuàng)新,貴在堅持,重在落實。年初切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的組織建設(shè),按照縣委、縣政府關(guān)于實行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作目標(biāo)的規(guī)定,成立了由單位主要責(zé)任人、股室負(fù)責(zé)人組成的領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,領(lǐng)導(dǎo)小組分工明確,責(zé)任細(xì)化,主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)主責(zé),股室成員相互協(xié)調(diào),相互配合,將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制貫穿于審計業(yè)務(wù)工作的始終;二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)與科室負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任書》,各科室負(fù)責(zé)人與科內(nèi)人員簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》。

(二)加強(qiáng)干部職工學(xué)習(xí)教育,推進(jìn)審計隊伍建設(shè)

為深入貫徹落實中央頒布實施的《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和紀(jì)委十一屆五次全會精神,規(guī)范黨員干部廉潔從政行為,進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。按照縣委統(tǒng)一要求,我局召開黨員干部會議傳達(dá)貫徹《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》,并安排布置宣傳學(xué)習(xí)活動。

一是貫徹文件精神。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政是黨的性質(zhì)和宗旨的基本要求,貫徹實施《廉政準(zhǔn)則》、促進(jìn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政,是新形勢下堅持黨要管黨、從嚴(yán)治黨,加強(qiáng)對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部教育、管理、監(jiān)督的現(xiàn)實需要,是加強(qiáng)反腐__制度建設(shè)、完善懲治和預(yù)__敗體系的重要舉措

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)準(zhǔn)則。我局充分認(rèn)識貫徹實施《廉政準(zhǔn)則》的重要意義,全面把握《廉政準(zhǔn)則》的基本精神和主要內(nèi)容,抓好《廉政準(zhǔn)則》的貫徹落實,切實提高制度的執(zhí)行力。

三是增強(qiáng)廉潔從政自覺性。要求全局黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要把思想和行動統(tǒng)一到中央的決策部署上來,做到深化認(rèn)識抓落實,帶頭踐行抓落實,強(qiáng)化督查抓落實,確保全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》,自覺廉潔從政,進(jìn)而增強(qiáng)促進(jìn)黨員干部廉潔從政的責(zé)任感和緊迫感。

(三)突出重點全程管理,強(qiáng)化對審計組的監(jiān)督制約

我局的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,始終堅持以加強(qiáng)對審計組的監(jiān)督為重點,審計監(jiān)督貫穿于審計全過程并取得較好效果。一是實行審前談話制度,在審計組成立開始就按照廉政責(zé)任制要求,由分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)找審計組成員分別談話,在安排工作的同時,進(jìn)行面對面教育談話,達(dá)到強(qiáng)化自律意識和落實具體的目的。二是推行審計公示、登記、反饋和報告制度,推進(jìn)局機(jī)關(guān)法制建設(shè)工作。審計組進(jìn)駐被審計單位,召開審前座談會時,必須向被審計單位公示、宣傳各項審計紀(jì)律、審計規(guī)定,這種做法改變了過去單純向被審計單位下發(fā)審計通知書,審計工作只有少數(shù)人知道,大多數(shù)人不知道,只有領(lǐng)導(dǎo)群眾不知道的局面。其次是審計終結(jié)時,由被審計單位根據(jù)審計組的表現(xiàn),如實填寫《審計組廉政責(zé)任規(guī)定執(zhí)行情況反饋表》、《審計組遵守審計紀(jì)律情況反饋表》、《審計組文明審計情況反饋表》這樣一來,審計組完全置身于被審計單位的監(jiān)督之下,審計工作的透明度得到進(jìn)一步增強(qiáng)。三是堅持領(lǐng)導(dǎo)一線跟蹤監(jiān)督審計和審計回訪制度。在審計組現(xiàn)場審計實施期間,分管領(lǐng)導(dǎo)不定期進(jìn)行檢查督促,同時檢查項目質(zhì)量。

(四)健全落實切合實際、行之有效的制度措施

1~5月份,縣審計局在抓審計機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)上,大家積極動腦筋、想辦法,制定實施了一些好的思路和制度。比如:在黨員干部學(xué)習(xí)教育、落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制、執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計紀(jì)律、內(nèi)部管理方面狠抓建章立制、治本防范工作。同時,根據(jù)本單位人少事多、人員難集中,時間、場地難保障的特殊性,認(rèn)真研究和探索市場經(jīng)濟(jì)條件下黨風(fēng)廉政建設(shè)的特點和規(guī)律,針對制度方面存在的缺陷和漏洞,不斷健全完善具有審計機(jī)關(guān)特色的、科學(xué)而行之有效的制度,從細(xì)節(jié)抓起,從點滴入手,養(yǎng)成習(xí)慣,努力建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的體系。

二、存在問題

(一)全局審計干部職工對政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)不夠深入。

(二)對審計信息化建設(shè)工作的宣傳力度不夠,年初制定項目計劃,在廣泛征求意見,增強(qiáng)全民審計意識方面尚存差距。

三、下一步工作打算

認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府相關(guān)會議精神,以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo),緊緊圍繞中心、服務(wù)大局,以關(guān)注民生、關(guān)注社會熱點、關(guān)注農(nóng)村建設(shè)的重大事項,加大行政機(jī)關(guān)行政績效管理制度工作實 施力度,加強(qiáng)審計調(diào)查和審計監(jiān)督力度,提出改進(jìn)和完善的建議,促進(jìn)審計工作為保障社會公平正義、制約和監(jiān)督權(quán)力運行和廉政建設(shè)方面發(fā)揮積極作用。

(一)加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)力度。

一是組織全局職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》及其實施條例,并結(jié)合一些典型案例,以案釋法,以案明紀(jì),繼而提高審計人員的執(zhí)法水平,確保依法行政、公正執(zhí)法;二是采取職工業(yè)余自學(xué)的方式,把《______行政復(fù)議法》、《______行政訴訟法》、《______行政處罰法》、《中國財經(jīng)審計法規(guī)》、《國務(wù)院關(guān)于違反財政法規(guī)處罰暫行規(guī)定》、《建設(shè)項目審計處理暫行辦法》、《云南省行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件備案規(guī)定》、《______檔案法》、《______國家秘密法》等法律法規(guī)作為學(xué)習(xí)內(nèi)容,使審計人員的法律素質(zhì)不斷提高。

(二)加強(qiáng)審計信息化建設(shè)宣傳力度。

一是強(qiáng)力推進(jìn)計算機(jī)技術(shù)與審計業(yè)務(wù)的融合,做到以項目壓、以考評促、以培訓(xùn)推、以能手帶。著力推廣完善審計管理和現(xiàn)場審計實施兩大應(yīng)用系統(tǒng),全面提高計算機(jī)應(yīng)用水平;重點抓好oa與ao系統(tǒng)的交互使用,制定切實可行的考核辦法。二是加強(qiáng)對《______審計法》及其實施條例的宣傳,使各級各部門深入了解審計工作的執(zhí)法職責(zé)、執(zhí)法權(quán)限,執(zhí)法程序,法律責(zé)任,不斷優(yōu)化審計工作的外部環(huán)境;三是加大《財政違法行為處罰處分條例》、《云南省行政事業(yè)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦法》、《云南省預(yù)算執(zhí)行情況審計監(jiān)督規(guī)定》等審計法律法規(guī)的宣傳,促進(jìn)各部門對審計工作的理解與支持,推進(jìn)審計工作向法制化、規(guī)范化軌道邁進(jìn);四是加強(qiáng)《國家審計準(zhǔn)則》的宣傳力度,進(jìn)一步規(guī)范審計行為,提高審計質(zhì)量,明確審計責(zé)任,降低審計風(fēng)險;五是加強(qiáng)審計紀(jì)律、審計廉政規(guī)定的宣傳力度,促使審計人員依法審計,嚴(yán)格執(zhí)法,廉潔從審,確保審計工作客觀公正。

第9篇 2023年上半年審計專業(yè)實習(xí)總結(jié) 2400字

審計專業(yè)實習(xí)報告

在廣州正大中信的日子也是我大學(xué)里生活很充實的日子,每天擠公交車到北京路,吃早餐開始進(jìn)公司上班,工作吃飯休息工作下班,生活很有規(guī)律。它檢驗了我在三年來的理論知識,同時也讓我接觸了社會的各種情況,學(xué)會了怎么分析社會的很多情況,讓我更快的融入社會,適應(yīng)社會起了很大的觸進(jìn)作用。

實習(xí)的心態(tài)

實習(xí)本來就是大學(xué)里邊必須經(jīng)歷一個階段,但是在實習(xí)期間我們以什么心態(tài)對待確實很重要,首先我們要面對的真實的社會,工作是辛苦的,其次是我們的工資很低,且在不同事務(wù)所待遇不同,盡管做了同樣的工作甚至更累,但卻拿更低的工資。所以我們必須抱著一種學(xué)習(xí)的心態(tài),公司賺錢,我們學(xué)東西。再加上社會本來就那樣,勞動與報酬并不一定是平等公平的,只有認(rèn)識到這點,才能以正確的心態(tài)去對待我們的實習(xí),才能積極主動、有責(zé)任的去完成任務(wù)。

實習(xí)的人際關(guān)系

在實習(xí)期間,懂得與人相處,是我們的一大主題,這就要我們在禮儀、語言等方面能夠取得別人的信任,贏得別人的好關(guān)系。首先一個誠信,誠信是一個永恒的主題,當(dāng)一個人在公司失去別人的信任的時候,他做什么事都難,公司的注冊會計師不會給他安排事做也不會教他什么,的是在那里無聊,甚至被人辭掉。其次就是語言,人與人之間的需要溝通,只有溝通才能把彼此的信息的傳遞。例如,當(dāng)你想問注冊會計師一個問題,“我覺得問題的應(yīng)該這樣,你怎么覺得?”和“這個問題我想得很不清楚,請問你能給解釋下么?”效果是不同的,因為注冊會計師很多覺得他們很權(quán)威,所以你實習(xí)生應(yīng)該以請教的態(tài)度去和他溝通。不過話說回來,在外邊做事,太客氣了反而會讓人覺得很陌生,最主要是要把握一個度。

同時,同行之間溝通尤其重要,許多東西都是你學(xué)一點,他學(xué)一點,在休息時間你說一句,他說一句,我說一句,大家也在這種溝通討論學(xué)到了東西。在這里必須強(qiáng)調(diào)一點就是,千萬不要卷入公司中的人事斗爭。有的人一開始,就和公司的某些人搞得很好,象哥們似的,由于如此可能他會給你說別人的不對甚至私事,這時候千萬注意,不要把自己往里邊攙和。

實習(xí)的內(nèi)容簡述

在實習(xí)期間,我很幸運,跟了一個從業(yè)有10多年經(jīng)驗的注冊會計師,在他身上學(xué)到了很多東西,有一些確實是在學(xué)校里學(xué)不到的,就是一種對事業(yè)的專注和勤奮的精神。我在幾個月的實習(xí)中,接觸了將近100個大小的公司,有國有的,合伙的,私營的,以及外資企業(yè),基本上各種性質(zhì)的企業(yè)都能接觸到。由于1月份到4月份是我國企業(yè)所得稅清繳期,所以在這期間我們所做很多工作都是所得稅的匯算清繳。當(dāng)然由于企業(yè)的各種不同需要,譬如工商年檢,增資減資,或者其他目的,我們會做報表審計和驗資、破產(chǎn)清算之類的專項審計。同時,由于我們還做代理記帳,當(dāng)然做帳到出報表,我們都能接觸到。

首先,談?wù)勊枚悈R算清繳。由于所得稅涉及的面很廣,審計的重點很多都是放在利潤表。收入是否確認(rèn)正確,成本費用是否多記。有幾個值得關(guān)注的是,工資福利費、社保、工費、職工教育經(jīng)費、業(yè)務(wù)招待費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費、公司的個人電話費(經(jīng)理和部長級之別)、以及固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷和各種資產(chǎn)的準(zhǔn)備。同時,在做這些審計的底稿時,稅金(包括流轉(zhuǎn)稅和其他各種地方稅等)計算是否正確,是否有異地交稅的情況。至于具體怎么審計,我覺得我們還是認(rèn)真的查找各個科目及項目之間的鉤稽關(guān)系,還有原始憑證為主。例如,應(yīng)付工資審計,我們要看計提的工資和進(jìn)費用的工資是否相同,是否有工資單,還有支付工資和計提是否相同,如果不同,為什么,一步一步的查;稅金中城建稅和教育費附加時候是按流轉(zhuǎn)稅的7%(番禺5%)和3%來計提繳交。

同時,由于所得稅匯算清繳有查帳征收和核定征收(如帶征)之分,再加上外商投資企業(yè)和外國企業(yè)的所得稅匯算清繳的不同,所以,所得稅匯算清繳的具體審計也就不同。但找鉤稽關(guān)系,以原始憑證為主我覺得是不變的,在這次實習(xí)中,我們審計過一家工程公司,一次審計發(fā)現(xiàn)了里邊有30多萬的白條單(有收據(jù)沒有發(fā)票),再加其他項目的調(diào)增,一下子調(diào)增應(yīng)納所得額100多萬。所以萬變不離其宗,一切都是原始憑證為主,沒有合理正確的原始憑證什么都不用說。

再談?wù)勂渌麑徲?,報表的審計其實和所得稅匯算清繳原理是相同,但重點不同,我們的把審計的重點放在資產(chǎn)負(fù)債表。這時候,分析性復(fù)核在我實習(xí)中運用的比較多。至于其他的專項審計,我覺得審計的目的不同,重點也就不同。按照中國注冊會計師職業(yè)法規(guī)和《獨立審計準(zhǔn)則》要求審計報告要反映些什么,底稿審計些什么,目的性是相當(dāng)明確。可能在財務(wù)行業(yè)里,時間意味著金錢,所以針對性強(qiáng)使效率更高,目的需要更明確,重點也就明確。

以上談的大多是審計的內(nèi)容,會計的內(nèi)容如做帳,納稅申報等公司的業(yè)務(wù)在事務(wù)所是有限的。接觸過兩個公司的代理記帳,學(xué)的內(nèi)容也有限,但也深有體會,從原始憑證到記帳憑證,到登帳,最后出報表,這些沒有什么特別的,但現(xiàn)金流量表確實是一個難點,我們在實習(xí)的過程中,曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)有好幾個公司編的現(xiàn)金流量表有明顯的錯誤。原因是主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額”和補充資料“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額”數(shù)字不同,反映了現(xiàn)金流量表編制是現(xiàn)在會計從業(yè)人員的軟肋。在實習(xí)期間,通過和所里會計師和同學(xué)交流學(xué)習(xí),我學(xué)到了一種比較簡單快捷編制現(xiàn)金流量表的方法----五步倒擠法。步驟

第一、從資產(chǎn)負(fù)債表找到貨幣資金期末和期初數(shù)(一般企業(yè)沒有其他形式的現(xiàn)金等價物),把現(xiàn)金流量表最后面的現(xiàn)金的期末和起初余額填上,算出現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額。

第二、再到主表上填投資活動(一般是固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的增減)和籌資活動

在xxxx的日子也是我大學(xué)里生活很充實的日子,每天擠公交車到北京路,吃早餐開始進(jìn)公司上班,工作吃飯休息工作下班,生活很有規(guī)律。它檢驗了我在三年來的理論知識,同時也讓我接觸了社會的各種情況,學(xué)會了怎么分析社會的很多情況,讓我更快的融入社會,適應(yīng)社會起了很大的觸進(jìn)作用。

第10篇 醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計科xxxx年上半年度工作總結(jié) 1300字

醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計科xxxx年 年上半年度工作總結(jié):

xxxx年上半年,醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責(zé),主要從以下方面開展了工作:

一、認(rèn)真落實了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議,分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則,將各項任務(wù)進(jìn)行了分解,融入到各科工作目標(biāo)中去,做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查、同考核。

二、廣泛開展反腐__教育,筑牢思想防線。邀請棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報告會,組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐__相關(guān)學(xué)習(xí)材料;通過宣傳教育,進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實施方案。

三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能,努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗。進(jìn)一步完善有關(guān)審計工作的規(guī)章制度,搞好建章立制,規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計局對吳院長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。對每月的財務(wù)收支情況;績效工資發(fā)放情況;各種物資、藥品、設(shè)備采購、使用、財務(wù)結(jié)算情況;重大項目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計。同時,按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題,制定一項整改措施,提出一項合理化建議,從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生,為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

四、拓寬信訪渠道,加大投訴、舉報和案件查處力度。在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下,第一時間了解群眾的意見和建議,起到理順情緒,化解矛盾,統(tǒng)一思想,凝聚人心起的積極作用;認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報,建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制,重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見,對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志,進(jìn)行談話提醒;對群眾有反映,經(jīng)初步核實后基本屬實,但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志,進(jìn)行警示告誡;對受到失實舉報的同志,及時予以澄清,做到支持干事的,保護(hù)干事的,查處違紀(jì)的。

五、規(guī)范物價收費標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格測算,嚴(yán)格執(zhí)行。自xxxx年3月5日接受物價管理工作以來,嚴(yán)格按照省市兩級物價部門要求,規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費行為。積極做好日常物價管理、維護(hù)、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進(jìn)行臨時價格備案,及各類收費項目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費項目進(jìn)行審核測算,逐步統(tǒng)一收費編碼。

六、深化“三好一滿意”活動,按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求,以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌,進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè),鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。

七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項治理年活動”,對損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項治理,進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

第11篇 區(qū)審計劃局上半年工作總結(jié) 1550字

標(biāo)題:區(qū)審計局上半年工作總結(jié)

上半年以來,××區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市審計局的指導(dǎo)幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進(jìn)、事爭一流的目標(biāo),按照業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和信息化建設(shè)六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務(wù)實,力爭圓滿完成審計任務(wù)。全年共安排審計項目××個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目*個,市局安排項目*個,區(qū)審計局安排項目××個。截止目前,我們共審計單位××個,占年初計劃的××%,查出違規(guī)違紀(jì)資金*.*億元,管理不規(guī)范資金××億元,依法實施處理處罰××萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息××篇,被各級采用××篇次。

一、審計業(yè)務(wù)工作開展情況

(一)本級預(yù)算執(zhí)行審計情況

今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉(zhuǎn)發(fā)了《2024年度本級財政預(yù)算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進(jìn)了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預(yù)算單位進(jìn)行了審計。結(jié)合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進(jìn)行了審計調(diào)查,對5家房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進(jìn)行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查。

通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結(jié)果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫2000余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進(jìn)行了專項審計調(diào)查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo),并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達(dá)不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進(jìn)行專項調(diào)查。

最近,我們已經(jīng)出具了本級預(yù)算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認(rèn)真整改存在問題,落實審計決定。

(二)金融審計情況

我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(××、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了2024年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20.13億元,并已作出了相應(yīng)處理處罰,共收繳罰款25萬元。

(三)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計情況

今年,市委、市政府下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以蘭辦發(fā)[2023]10號文件向全區(qū)范圍轉(zhuǎn)發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進(jìn)行了集中學(xué)習(xí),吃透精神,深刻領(lǐng)會。二是積極與組織、紀(jì)檢等部門溝通協(xié)調(diào),共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對××區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。

我們結(jié)合本級預(yù)算執(zhí)行審計,已經(jīng)完成了4名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計將在下半年開展。

(四)招商引資項目審計調(diào)查情況

今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標(biāo),由區(qū)審計局對2024年度全區(qū)招商引資項目進(jìn)行審計調(diào)查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護(hù)了市場經(jīng)濟(jì)秩序。經(jīng)審計調(diào)查15家單位,區(qū)政府分配任務(wù)15850萬元,實際完成引資任務(wù)為5038萬元,占區(qū)年終考核認(rèn)定的27%。

此外,教育系統(tǒng)財務(wù)收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學(xué)校(五中、七中、西郊實驗學(xué)校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調(diào)帳,有關(guān)審計正在進(jìn)行中。

(五)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計事項

今年,我們積極為黨委政府發(fā)揮參謀助手作用,先后接受委托對華藥物流城經(jīng)濟(jì)糾紛案件、區(qū)農(nóng)機(jī)公司上訪案件、供銷

第12篇 審計劃局上半年總結(jié) 1650字

標(biāo)題:審計局上半年總結(jié)

2024年上半年,在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo),牢固樹立社會主義榮辱觀,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作思路,緊密圍繞全縣“”工作目標(biāo),按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持市審計局提出的“”工作思路,緊扣服務(wù)發(fā)展,創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局,突出“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”兩大主題,全面貫徹審計方針,積極創(chuàng)新審計理念,不斷優(yōu)化審計資源,進(jìn)一步規(guī)范審計行為,依法強(qiáng)化審計監(jiān)督,全面提升審計質(zhì)量,樹立良好審計形象,為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),促進(jìn)全縣財政經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會事業(yè)全面進(jìn)步做出了積極的貢獻(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計,截止6月20日,我局已完成審計(調(diào)查)計劃項目16個,其中投資審計9個。查出違規(guī)金額342萬元,管理不規(guī)范金額6174萬元,應(yīng)調(diào)帳處理5158萬元;審計工程決算9672萬元,審減1338萬元。提交審計信息報告8,被采用或批示6?;仡櫚肽陙淼墓ぷ?,主要有以下幾個方面:

一、提升審計執(zhí)法水平,履行“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”職責(zé)

縣審計局始終緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展這一主題,克服人員少、任務(wù)重的矛盾,自覺增強(qiáng)做好審計工作的責(zé)任感和使命感,不負(fù)“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”重任,履行審計監(jiān)督職責(zé),服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(一)依法審計,突出重點,搞好預(yù)算執(zhí)行審計

我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、制約權(quán)利、提高效益”的工作要求,堅持審深、審?fù)?、審?xì)、審嚴(yán)的原則。審計了縣財政局具體組織的本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況,縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況,國家金庫沾化縣支庫辦理本級預(yù)算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。同時,對縣財政局、勞動局和衛(wèi)生局等單位2024年度的部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計。在審計中我局以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理、嚴(yán)格執(zhí)法為目標(biāo),科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計工作,切實把預(yù)算執(zhí)行審計作為第一任務(wù)抓好抓實。在具體工作中,緊緊圍繞縣人大年初批復(fù)的預(yù)算,把審計的觸角伸向既關(guān)注預(yù)算內(nèi)資金,又關(guān)注預(yù)算外資金;既關(guān)注各單位財務(wù)收支的真實性、合法性,更關(guān)注專項資金的使用方向、使用效益。通過財政資金支出結(jié)構(gòu)、財政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計,檢查財政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和運行機(jī)制的要求,從源頭上制止財政資金使用的隨意性,查處了預(yù)算管理不嚴(yán)、分配不規(guī)范、專項資金平衡預(yù)算等問題。共審計單位5個。通過預(yù)算執(zhí)行審計,查出管理不規(guī)范5280萬元。并明確指出了預(yù)算編制較粗、項目不細(xì)、預(yù)算安排不準(zhǔn)確等問題,針對存在的問題提出了細(xì)化預(yù)算編制、加強(qiáng)對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議。對進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算行為,加強(qiáng)預(yù)算管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供了依據(jù)。縣人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關(guān)于對2024年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結(jié)果報告》后給予了高度評價。普遍認(rèn)為,今年預(yù)算執(zhí)行審計工作深入細(xì)致,質(zhì)量高,力度大,反映了審計部門認(rèn)真負(fù)責(zé)、秉公執(zhí)法、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作精神。特別是審計工作報告內(nèi)容翔實,建議重點突出,操作性強(qiáng),為規(guī)范預(yù)算管理,推進(jìn)依法理財發(fā)揮了較好的作用。

(二)全程跟蹤,規(guī)范管理,嚴(yán)把投資審計監(jiān)督關(guān)

以促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標(biāo)。年初,我們積極將我縣工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)等重點工程納入06年審計項目計劃,實施全程跟蹤審計。并報縣政府制發(fā)了《關(guān)于對全縣重點建設(shè)項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》,進(jìn)一步明確強(qiáng)調(diào)了跟蹤審計的內(nèi)容、方式、方法和措施。上半年認(rèn)真組織開展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)建設(shè)等3個重點工程的全程跟蹤審計。在實施跟蹤審計過程中,根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段,有針對性地確定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。按照工程建設(shè)期間劃分,相應(yīng)地確定每個部分審計的重點內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程前期,跟蹤審計要在工程預(yù)算審核、招標(biāo)評議、合同條款等方面把關(guān),將問題提前考慮在前面。在工程施工期間,審計人員堅持參加每次工作例會,經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查,對施工現(xiàn)場

第13篇 2023上半年審計人員工作總結(jié) 3150字

上半年以來,**區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市審計局的指導(dǎo)幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進(jìn)、事爭一流的目標(biāo),按照業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和信息化建設(shè)六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務(wù)實,力爭圓滿完成審計任務(wù)。全年共安排審計項目**個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目*個,市局安排項目*個,區(qū)審計局安排項目**個。截止目前,我們共審計單位**個,占年初計劃的**%,查出違規(guī)違紀(jì)資金*.*億元,管理不規(guī)范資金**億元,依法實施處理處罰**萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息**篇,被各級采用**篇次。

一、審計業(yè)務(wù)工作開展情況

(一)本級預(yù)算執(zhí)行審計情況

今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉(zhuǎn)發(fā)了《2024年度本級財政預(yù)算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進(jìn)了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及1xxxx區(qū)直一級預(yù)算單位進(jìn)行了審計。結(jié)合地稅審計,對全區(qū)2xxxx重點稅源企業(yè)進(jìn)行了審計調(diào)查,對xxxx房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進(jìn)行了審計,對全區(qū)xxxx福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查。

通過審計,共查出違規(guī)資金367xxxx元,依法處理處罰6xxxx元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結(jié)果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫200xxxx萬元。我們對xxxx規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進(jìn)行了專項審計調(diào)查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo),并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達(dá)不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進(jìn)行專項調(diào)查。

最近,我們已經(jīng)出具了本級預(yù)算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認(rèn)真整改存在問題,落實審計決定。

(二)金融審計情況

我們組織全局人員分成xxxx審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社xxxx分社(**、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了2024年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20.13億元,并已作出了相應(yīng)處理處罰,共收繳罰款2xxxx元。

(三)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計情況

今年,市委、市政府下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以蘭辦發(fā)[2023]10號文件向全區(qū)范圍轉(zhuǎn)發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進(jìn)行了集中學(xué)習(xí),吃透精神,深刻領(lǐng)會。二是積極與組織、紀(jì)檢等部門溝通協(xié)調(diào),共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對**區(qū)xxxx鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。

我們結(jié)合本級預(yù)算執(zhí)行審計,已經(jīng)完成了xxxx領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的離任審計。其他xxxx鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計將在下半年開展。

(四)招商引資項目審計調(diào)查情況

今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標(biāo),由區(qū)審計局對2024年度全區(qū)招商引資項目進(jìn)行審計調(diào)查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護(hù)了市場經(jīng)濟(jì)秩序。經(jīng)審計調(diào)查1xxxx單位,區(qū)政府分配任務(wù)1585xxxx元,實際完成引資任務(wù)為503xxxx元,占區(qū)年終考核認(rèn)定的2xxxx。

此外,教育系統(tǒng)財務(wù)收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學(xué)校(五中、七中、西郊實驗學(xué)校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調(diào)帳,有關(guān)審計正在進(jìn)行中。

(五)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計事項

今年,我們積極為黨委政府發(fā)揮參謀助手作用,先后接受委托對華藥物流城經(jīng)濟(jì)糾紛案件、區(qū)農(nóng)機(jī)公司上訪案件、供銷社果品公司上訪案件、亞翔水泥廠上訪案件、兗石鐵路復(fù)線建設(shè)項目、吉豐毛毯廠上訪案件等xxxx項目進(jìn)行了審計和調(diào)查,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。

二、保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動開展情況

區(qū)審計局緊密聯(lián)系審計工作實際,認(rèn)真扎實地開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動。這次教育活動共分為三個階段,即動員學(xué)習(xí)階段、分析評議階段和整改提高階段。全局2xxxx黨員(包括離崗、離退休黨員1xxxx)和機(jī)關(guān)其他人員全部參加了這次活動,參學(xué)率達(dá)10xxxx。通過這次活動,局黨組的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強(qiáng),黨員隊伍的先進(jìn)性和純潔性得以充分展現(xiàn),審計工作在質(zhì)量和力度上都有顯著提高,受到區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)的充分肯定,也贏得了人民群眾的廣泛好評??偨Y(jié)這次先進(jìn)性教育活動的特點,主要有以下幾個方面:

(一)領(lǐng)導(dǎo)重視程度高

一是當(dāng)作“一把手”工程,主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,親自研究和部署有關(guān)具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細(xì)致,安排專人負(fù)責(zé)上下聯(lián)絡(luò)、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結(jié)調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭,認(rèn)真撰寫心得體會和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認(rèn)真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部模范帶頭作用。

(二)黨員參學(xué)比率高

全局2xxxx黨員全部參加了教育活動,其他審計人員也積極參加了活動,全局參學(xué)率達(dá)到了10xxxx。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。

我們采取分類指導(dǎo)的辦法,保證所有黨員都能積極參學(xué),都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學(xué)習(xí)半天,其他時間利用業(yè)余自學(xué)。老黨員每周二、四集中學(xué)習(xí),中午在機(jī)關(guān)食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務(wù),方便了老黨員參加活動。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千五百字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴(yán)格認(rèn)真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。

(三)采取措施力度高

首先,制訂了《區(qū)審計局學(xué)習(xí)制度》《在職黨員幫助老黨員學(xué)習(xí)制度》《補課制度》等,保障了學(xué)習(xí)的順利進(jìn)行。其次,搞好結(jié)合,達(dá)到工作和活動兩不誤、兩促進(jìn)。主要是合理安排學(xué)習(xí)時間,與工作搞好結(jié)合;學(xué)習(xí)教材內(nèi)容和學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù)相結(jié)合;計劃內(nèi)審計和黨委政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項相結(jié)合。第三,開展特色教育活動。結(jié)合審計機(jī)關(guān)特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀(jì)念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻(xiàn)愛心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災(zāi)救災(zāi)”活動中,每個班子成員捐款共50xxxx,普通黨員共捐款30xxxx,無私奉獻(xiàn),救助弱勢群體。

(四)整改問題成效高

通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當(dāng)前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務(wù)人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的審計工作條件和設(shè)施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負(fù)責(zé)同志切實履行第一責(zé)任人職責(zé),集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有什么問題就整改什么問題”的原則,領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質(zhì)量,從敢于揭露問題、解決問題方面進(jìn)行認(rèn)真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當(dāng)黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。第二,充分調(diào)動審計人員積極性,搞好內(nèi)部管理,促進(jìn)審計工作的順利開展。籌集資金xxxx余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設(shè)施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進(jìn)行了健康查體,興辦了機(jī)關(guān)食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調(diào)動了職工的積極性,促進(jìn)了審計工作的順利開展。

第14篇 審計部門2023年上半年廉政反腐工作總結(jié) 1900字

一、統(tǒng)一思想,認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制我局黨組高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,把貫徹落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制作為重要的政治責(zé)任,納入重要議事日程,精心研究部署,認(rèn)真組織實施。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。定期召開學(xué)習(xí)培訓(xùn)會,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了中央、省、市、區(qū)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的要求和規(guī)定;二是統(tǒng)一思想,明確意義。通過學(xué)習(xí),局班子清醒地認(rèn)識到抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)是一項重大政治責(zé)任,進(jìn)一步增強(qiáng)了政治責(zé)任感和工作緊迫感,自覺把廉政建設(shè)、反腐敗斗爭與審計工作結(jié)合起來;三是分工明確,團(tuán)結(jié)協(xié)作。建立了一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,局班子成員對局長負(fù)責(zé),各自按照分工抓好分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作機(jī)制。

二、以人為本,大力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教工作

(一)積極開展工作作風(fēng)集中教育整頓活動,促進(jìn)廉潔從我局認(rèn)真開展了工作作風(fēng)集中教育整頓活動,通過此項活動,使全體審計人員的審計為民意識、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致意識、職業(yè)敏感意識、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識、廉潔從審與嚴(yán)格管理意識進(jìn)一步增強(qiáng),工作效率,工作質(zhì)量明顯提高,強(qiáng)化了對審計風(fēng)險的控制。

(二)加大了預(yù)__敗工作力度,推進(jìn)治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀(jì)委會議精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,結(jié)合審計工作實際,突出重點,強(qiáng)化責(zé)任,采取預(yù)防為主,狠抓源頭的方法,進(jìn)一步加大了反腐__的工作力度,扎實推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐__工作的落實,為審計工作目標(biāo)任務(wù)的順利實施,提供了強(qiáng)有力的保障。

2、提高認(rèn)識,轉(zhuǎn)變觀念,繼續(xù)深入推行送達(dá)審計,降低成本,減輕被審計對象的負(fù)擔(dān),提高工作效率,減少審計人員與審計對象之間的聯(lián)系,切實做到依法審計、廉潔審計。在此項工作的開展中,收到了明顯的效果,受到被審計單位的肯定和好評。

3、完善制度,嚴(yán)格執(zhí)法,促進(jìn)廉潔從政。一是強(qiáng)化責(zé)任。認(rèn)真實行了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,年初與各科室簽定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任書》,強(qiáng)化廉政考核責(zé)任制,落實責(zé)任追究制;二是規(guī)范審計行為。堅持民主集中制,堅持重大審計案件集體討論制度,嚴(yán)格遵守審計準(zhǔn)則,認(rèn)真執(zhí)行審計署6號令頒布的審計質(zhì)量控制辦法,進(jìn)一步規(guī)范審計行為,使審計工作做到法制化、規(guī)范化、科學(xué)化;三是健全制約機(jī)制。嚴(yán)格堅持審計項目三級復(fù)核、案審會議制度和審計回訪制度,確保了審計工作質(zhì)量,明確責(zé)任,有效防范審計風(fēng)險,同時,把監(jiān)督落實到事前、事中和事后,貫穿于審計業(yè)務(wù)工作的始終,通過審計回訪,加大了對審計結(jié)果執(zhí)行情況的督促檢查力度,對回訪情況及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員,提高了審計執(zhí)行率,同時對審計人員遵守紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查,將廉潔從審的工作作風(fēng)貫穿于整個審計過程中;四是提高審計透明度。通過局政務(wù)公開欄、電子政務(wù)等形式,將審計項目,審計流程予以公開,并設(shè)立了舉報電話和意見箱,向?qū)徲媶挝还緦徲嫾o(jì)律,進(jìn)一步提高了審計監(jiān)督的透明度,主動接受社會監(jiān)督,確保行政執(zhí)法“十不準(zhǔn)”規(guī)定和審計紀(jì)律“新八不準(zhǔn)”規(guī)定的落實。

三、認(rèn)真履行職責(zé),抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和宣教工作的落實

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)區(qū)委組織部的委托,切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),采取有力措施,認(rèn)真制定審計工作方案,搞好審前調(diào)查,堅持審前公示,實行雙向承諾,開好審前座談會和審結(jié)交換意見會,客觀公正,實事求是地分清責(zé)任,依法處理問題。在紀(jì)委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下,今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計對加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和權(quán)力監(jiān)督的作用,推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。

2、認(rèn)真開展各項協(xié)辦任務(wù)。按照責(zé)任分工,我局在抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的同時,積極配合相關(guān)部門,在審計工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點工作、加強(qiáng)抗震救災(zāi)款物管理監(jiān)督等工作任務(wù),較好地發(fā)揮了審計部門的工作職責(zé)。

四、嚴(yán)律于已,率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準(zhǔn)則》和各項廉政紀(jì)律規(guī)定,全面貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)__敗體系實施綱要》,認(rèn)真召開了以“強(qiáng)化親民為民意識、服務(wù)黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會,同志之間能認(rèn)真開展批評和自我批評,都積極主動地分析問題、查找原因,制定了切實可行的整改措施,以務(wù)實的工作態(tài)度和扎實的工作作風(fēng),為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。

五、踐行承諾,爭當(dāng)表率今年初,局黨組對社會公開了五項廉潔自律承諾和“新八不準(zhǔn)”,從半年來的工作實踐來看,黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行,踐行了各項承諾,結(jié)合年內(nèi)各項專項整治工作認(rèn)真進(jìn)行清理,班子成員無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生,為帶領(lǐng)一支作風(fēng)過硬、敢于堅持原則的審計隊伍打下了堅實的基礎(chǔ)。今年上半年,全局無一違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生,樹立起了良好的審計機(jī)關(guān)和審計干部隊伍形象。

第15篇 國土資源局督查審計室上半年工作總結(jié) 850字

一、切實完成好市委、市政府及其辦公室、督查室交辦的督查督辦工作任務(wù)

一是認(rèn)真做好上級重大決策和重要工作部署落實的督促檢查工作,及時主動報告貫徹落實情況,上報率達(dá)到100%。二是認(rèn)真負(fù)責(zé)、按時保質(zhì)完成上級領(lǐng)導(dǎo)批交的事項及上級機(jī)關(guān)臨時交辦的督查任務(wù),對因各種原因未能按時完成的事項做到了及時報告進(jìn)展情況,并督促跟蹤盡快辦理。三是對市委、市政府會議紀(jì)要,重要事項的交辦工作非常重視,扎實辦理,1—6共收到市委、市政府《議事紀(jì)要》共計34期,其中涉及我局工作共28期,按時限要求及時辦結(jié)回復(fù)市政府督室的18期,現(xiàn)正在辦理的10期;《領(lǐng)導(dǎo)批示件》271件,按時限要求完成且及時作了回復(fù)229件,正在辦理的42件。市政府《政務(wù)工作通報》共12期,涉及我局1-6月份有關(guān)重點工作計劃及完成情況,均按時限要求將辦理情況及時上報市政府督查室和重點督查辦,對因政策或資金原因未按時限要求完成相關(guān)工作的,能及時報告工作進(jìn)展情況并說明正當(dāng)理由,保證了每項工作件件有回音,項項有落實,有效杜絕了拖踏延誤的現(xiàn)象發(fā)生,得到市委、市政府督查室的一致好評。

二、保證上級領(lǐng)導(dǎo)、局領(lǐng)導(dǎo)批示的工作按時按要求完成

半年來,督查室工作人員認(rèn)真開展督查工作,對局重點工作、土地審批例會研究的重要事項和市政府的重點工作,及時將任務(wù)分解下發(fā)到相關(guān)科(室)跟蹤辦理,并將完成情況每月和工作計劃進(jìn)行通報,先后發(fā)出督查通報共13期,市委重點工作“三個量化”和知陣式管理工作進(jìn)度周報、月報144期,對未按時保質(zhì)完成工作任務(wù)的的科(室)、所督促其限期整改完成,對市委、市政府、資陽市局交辦的重點工作事項親自過問督辦,確保我局各項重點項目工作的順利開展,為上級領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供有力保障。

總之,局督查督辦工作在市委、市政府督查室,在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,做了大量的前期工作和督促落實的工作,保證了全局各項工作的規(guī)范有序運轉(zhuǎn)和上級交辦的各項重要決策、重要事情的正確貫徹落實。在今后的工作中,督查室將繼續(xù)加強(qiáng)督查督辦工作的落實,充分發(fā)揮職能作用,為各級各部門服好務(wù),為機(jī)關(guān)效能建設(shè)的工作開展起到促進(jìn)作用。

上半年審計工作總結(jié)(十五篇)

(一)上半年審計工作總結(jié)xx年上半年,在縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局認(rèn)真貫徹落實省、市審計工作會議精神,始終以促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展為已任,突出了對重點領(lǐng)域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,做好落實文章,取得了較好成績。半年我局共完成審計項目xx個(其中:專項審計調(diào)查項目x個),在審項目xx個,查出違紀(jì)金額xxxx萬元,應(yīng)收繳
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