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關(guān)于醫(yī)院小金庫自查自糾報告(三篇)

發(fā)布時間:2023-11-25 19:09:02 查看人數(shù):55

關(guān)于醫(yī)院小金庫自查自糾報告

篇一 關(guān)于醫(yī)院小金庫自查自糾報告1750字

按照《___辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20__}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20__]18號)文件精神和工作要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,嚴(yán)肅紀(jì)律,我局認(rèn)真扎實(shí)地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格?,F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

一、提高思想認(rèn)識,迅速貫徹落實(shí)

我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財務(wù)管理人員等,召開專題會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進(jìn)行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對待專項治理工作,對照文件要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案

為確保專項治理工作順利進(jìn)行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負(fù)責(zé)實(shí)施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實(shí)施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。

三、認(rèn)真自查自糾,實(shí)施長效監(jiān)督

按照《___辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20__}9號)要求我局認(rèn)真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。

一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派等,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二是我局自20__年成立以來,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日常花費(fèi)支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨(dú)設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。

四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費(fèi)等問題。

五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會計賬簿,會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實(shí),會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。

六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費(fèi)項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

七是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,力爭財務(wù)管理工作水平。

醫(yī)院小金庫自查自糾報告

篇二 醫(yī)院小金庫自查自糾報告兩篇1750字

按照《___辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20__}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20__]18號)文件精神和工作要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,嚴(yán)肅紀(jì)律,我局認(rèn)真扎實(shí)地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

一、提高思想認(rèn)識,迅速貫徹落實(shí)

我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財務(wù)管理人員等,召開專題會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進(jìn)行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對待專項治理工作,對照文件要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案

為確保專項治理工作順利進(jìn)行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負(fù)責(zé)實(shí)施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實(shí)施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。

三、認(rèn)真自查自糾,實(shí)施長效監(jiān)督

按照《___辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20__}9號)要求我局認(rèn)真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。

一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派等,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二是我局自20__年成立以來,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日常花費(fèi)支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨(dú)設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。

四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費(fèi)等問題。

五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會計賬簿,會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實(shí),會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。

六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費(fèi)項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

七是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,力爭財務(wù)管理工作水平。

篇三 醫(yī)院小金庫自查自糾報告1100字

醫(yī)院小金庫自查自糾報告

一、高度重視,認(rèn)真安排部署。

按照衛(wèi)生廳關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神,根據(jù)文件要求,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,于6月17日召開了領(lǐng)導(dǎo)班子清理“小金庫”專題會議,認(rèn)真安排部署自查工作。經(jīng)會議研究,決定成立我院自查工作領(lǐng)導(dǎo)組,由紀(jì)委書記董躍進(jìn)同志負(fù)責(zé),全面深入認(rèn)真的做好自查自糾工作。組織召開紀(jì)檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務(wù)相關(guān)室負(fù)責(zé)人會議,就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求,強(qiáng)調(diào)各科室負(fù)責(zé)人是本科室第一責(zé)任人,一定要認(rèn)真開展自查工作,嚴(yán)格自查自糾,不留死角;要認(rèn)真對待,不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格按照要求,按時完成自查自糾工作。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立自查工作領(lǐng)導(dǎo)組。

為了確保自查“小金庫”工作順利進(jìn)行,經(jīng)院黨委會研究,成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組。設(shè)立辦公室,公布了舉報電話,請廣大群眾監(jiān)督此項工作。

三、加大宣傳,明確治理檢查意義

向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,全面貫徹落實(shí)黨的__大精神及中央《建立健全懲治和預(yù)__敗體系2008-2012年工作規(guī)劃》的要求。二是為進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,維護(hù)正常的財經(jīng)秩序,促進(jìn)各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細(xì)說明,明確了“小金庫”的界定。

四、精心組織,

積極開展自查自糾工作。

我院嚴(yán)格按照省衛(wèi)生廳及學(xué)院的要求,院主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé),全面深入地開展自查自糾。結(jié)合醫(yī)院的工作實(shí)際,凡違反國家法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合,先對各科室是否存在“小金庫”進(jìn)行全面自查,要求對查出的“小金庫”,要如數(shù)交回醫(yī)院財務(wù)。對存在問題的科室,由相關(guān)部門組織重點(diǎn)檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務(wù)科按照要求認(rèn)真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進(jìn)行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》,由科室對照“小金庫”專項治理的內(nèi)容,進(jìn)行認(rèn)真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程,達(dá)到100%,扎實(shí)細(xì)致,不走過程,不留死角。經(jīng)過認(rèn)真自查自糾,全院機(jī)關(guān)、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴(yán)格按醫(yī)院的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費(fèi)統(tǒng)一由院財務(wù)科管理。財務(wù)科有規(guī)范健全的財務(wù)管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設(shè)立“小金庫”的情況。通過自查更加強(qiáng)了對清查“小金庫”工作的認(rèn)識,明確了相關(guān)責(zé)任,嚴(yán)令禁止各科室私設(shè)“小金庫”,私自亂收費(fèi)。至此,我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。

關(guān)于醫(yī)院小金庫自查自糾報告(三篇)

按照《___辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和小金庫專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,嚴(yán)肅紀(jì)律,我局認(rèn)真扎實(shí)地開展了小金庫專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格?,F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:一、提
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