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公務(wù)員出差管理制度

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):45

公務(wù)員出差管理制度

公務(wù)員出差管理制度是一項旨在規(guī)范公務(wù)員因公出行行為,確保公務(wù)活動高效、廉潔、有序進(jìn)行的管理規(guī)定。它涵蓋了出差審批、費用預(yù)算、出行安排、報銷審核等多個環(huán)節(jié)。

包括哪些方面

1. 出差申請:規(guī)定了公務(wù)員出差需提前申請,明確出差事由、時間、地點、預(yù)計費用等信息,并需得到相應(yīng)層級領(lǐng)導(dǎo)的審批。

2. 費用預(yù)算:設(shè)定出差費用標(biāo)準(zhǔn),包括交通、住宿、餐飲等各項費用的上限,防止過度開支。

3. 出行安排:指導(dǎo)如何合理安排行程,包括交通工具選擇、預(yù)定住宿等,以節(jié)約時間和成本。

4. 報銷審核:明確了報銷流程和所需材料,強調(diào)真實性和合規(guī)性,防止虛假報銷。

5. 監(jiān)督與考核:建立監(jiān)督機制,定期審計出差費用,對違反規(guī)定的公務(wù)員進(jìn)行問責(zé)。

重要性

公務(wù)員出差管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面:

1. 提高效率:規(guī)范化的流程可以減少因手續(xù)繁瑣導(dǎo)致的時間浪費,提高公務(wù)活動的執(zhí)行效率。

2. 廉潔自律:通過設(shè)定費用標(biāo)準(zhǔn)和報銷審核,防止公款濫用,維護(hù)公共財政的健康。

3. 法制建設(shè):制度化管理有助于形成良好的公務(wù)行為規(guī)范,推動法治政府建設(shè)。

4. 公信力提升:公開透明的出差管理能增強公眾對政府部門的信任,提升政府形象。

方案

1. 制定詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)國家和地方政策,制定詳細(xì)的出差費用標(biāo)準(zhǔn),定期更新,適應(yīng)物價變化。

2. 強化信息化管理:利用信息技術(shù),建立在線申請、審批、報銷系統(tǒng),提高工作效率,減少人為錯誤。

3. 培訓(xùn)與教育:定期組織公務(wù)員學(xué)習(xí)出差管理制度,增強其遵守規(guī)定的意識。

4. 審計與檢查:設(shè)立專門的審計部門,定期對出差費用進(jìn)行審計,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

5. 激勵與約束:對于遵守規(guī)定的公務(wù)員給予表彰,對違規(guī)行為嚴(yán)肅處理,形成有效的激勵約束機制。

在實施過程中,應(yīng)結(jié)合實際情況靈活調(diào)整和完善制度,確保其始終符合實際需求,促進(jìn)公務(wù)活動的規(guī)范化和高效化。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則,模范遵守出差管理制度,為公務(wù)員隊伍樹立良好榜樣。

公務(wù)員出差管理制度范文

第1篇 公務(wù)員出差管理制度范例

在職公務(wù)員崗位的每一個人,在出差時,單位會規(guī)定怎樣的費用報銷制度,出差管理制度呢以下整理了公務(wù)員出差管理制度的范本,可供參考。

差旅費報銷規(guī)定

1、公出人員返校后一周內(nèi)必須報銷還款;

2、報銷時間為每周二全天,周三上午,周四全天;

3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車),宿費(住宿費限額40元/每天,低于限額,據(jù)實報銷。無住宿費收據(jù)的,一律

不予報銷),購票費;

4、交通費開支

(1)乘火車,從晚8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購?fù)P鋪票。夜間

乘坐長途汽車,輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜加發(fā)一天伙食補助費;

(2)工作人員出差期間,每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元,包干使用,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,如開會則只負(fù)責(zé)往返交通費6元;

(3)如經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機者,其乘坐往返機場的專線客車費用,可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷

5、出差伙食補助

省外出差一般地區(qū)15元,特殊地區(qū)20元;

省內(nèi)直轄市出差一律15元;

省內(nèi)縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;

6、關(guān)于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定

(1)自帶交通工具出差,不再報銷任何車船費及外市交通補貼,司機的住宿費按一般工作人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷;

(2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續(xù)乘座超過12小時(含12小時)人員,每超過12小時增加20元的伙食補助;

(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件;

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;

被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的;

帶工資外出進(jìn)修或?qū)W習(xí)的(一個月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)除外);

在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的;

出差期間所發(fā)生的車船費,住宿費等直接差旅費之外的其他費用,需單獨辦理報銷手續(xù),不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定

一、工作人員出差的批準(zhǔn):

1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差,須經(jīng)系、部(辦)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。赴省外出差,須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。

2、中層干部省內(nèi)外出差,須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。

3、副院長、顧問省內(nèi)外出差,須經(jīng)院長批準(zhǔn)。

4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準(zhǔn)并報董事長。

5、工作人員出差,凡乘坐飛機公務(wù)倉或輪船二等艙,必須事先申請院長批準(zhǔn)后,方可乘坐。

6、工作人員出差前,應(yīng)填制出差申請單,寫明出差事由、出差地點、預(yù)計天數(shù),經(jīng)批準(zhǔn)后,方可出發(fā)。

二、差旅費用報銷有關(guān)規(guī)定:

1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標(biāo)準(zhǔn):

2、凡夜間乘火車超過6小時,白天連續(xù)乘火車超過12小時以上,可購?fù)P鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者:

乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。

3、住宿費包干使用,提交住宿-費-發(fā)-票,按標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者,按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的一半發(fā)給。

4、伙食補貼

1)按實際出差天數(shù)(含途中)一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。

2)脫產(chǎn)到外地(西安市區(qū)以外)學(xué)習(xí)、進(jìn)修人員,時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)。31天以上至60天以內(nèi),每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

3)赴外地招生,在原補貼標(biāo)準(zhǔn)上增加10元計算。

4)會議伙食補貼:

西安市內(nèi)無伙食補貼;外埠會議,凡交納會議費或資料費者,無伙食補貼,只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)計算。

5、市內(nèi)交通費

1)工作人員外埠出差,每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。

2)副院長以上人員出差,因工作需要,應(yīng)事先征得院長同意,可報銷相關(guān)出租車費。

3)本省境內(nèi)凡乘坐學(xué)院提供交通工具出差,不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員,日行車100公里以上者,發(fā)給10元行車補貼。

6、出差期間的個例

1)出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)計算伙食補貼,但不計算住宿費和市內(nèi)交通費,住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。

2)學(xué)生赴外埠實習(xí)或畢業(yè)設(shè)計,只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習(xí)單位免費提供住宿的,不計發(fā)住宿費。住宿收費的,按每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)控制,據(jù)實報銷。

3)出差人員丟失原始票據(jù)的,原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。

4)工作人員出差,原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部確屬工作需要,應(yīng)事先請示院長同意,本著勤儉的原則,在院長批準(zhǔn)的限額內(nèi)報銷。

5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

三、差旅費報銷程序

1、出差人員返回后,必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù),及時沖還借款。

2、按照誰批出差,誰批準(zhǔn)報銷的原則,報銷人應(yīng)附出差申請單,原始單據(jù),并填明報銷人,經(jīng)批準(zhǔn)人簽字后,由財會人員辦理報銷并付款。

公務(wù)員出差管理制度

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