第1篇 審計部副總經(jīng)理崗位職責任職要求
審計部副總經(jīng)理崗位職責
工作內容:
1、負責搭建集團監(jiān)察審計體系,協(xié)調部門內部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規(guī)范和管理制度,監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;
2、負責組織編制年度審計工作計劃,并牽頭開展經(jīng)濟責任審計、內控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目(包含但不限于銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等流程);
3、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作進行監(jiān)督和跟進;
4、負責集團行政監(jiān)察工作,定期對下屬單位有關法律法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查,對經(jīng)營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監(jiān)督檢查,對企業(yè)管理效能、效率和效益情況進行監(jiān)督檢查;
5、受理并對集團內部經(jīng)營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調查,糾正和處理生產(chǎn)經(jīng)營管理中的違規(guī)違紀行為;
6、配合投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調查及項目投產(chǎn)后的后評價工作;
7、組織協(xié)調各部門配合、接受上級單位、交易所等外部機構的內部審計、檢查和巡視;
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務、審計、工程造價等相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資格/注冊內部審計師等資格;
2、有實體企業(yè)內部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作經(jīng)驗,5年以上內部審計、監(jiān)察管理經(jīng)驗,同時具備甲乙方工作經(jīng)驗;
3、具備審計、會計、財務管理、經(jīng)濟法、稅法、風險控制等方面的知識;
4、熟悉審計全套流程與管理,精通現(xiàn)代企業(yè)內控體系的建立與運行查檢;
5、良好的計劃能力、組織能力、領導能力、分析判斷能力,具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng),抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業(yè)精神。 工作內容:
1、負責搭建集團監(jiān)察審計體系,協(xié)調部門內部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規(guī)范和管理制度,監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;
2、負責組織編制年度審計工作計劃,并牽頭開展經(jīng)濟責任審計、內控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目(包含但不限于銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等流程);
3、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作進行監(jiān)督和跟進;
4、負責集團行政監(jiān)察工作,定期對下屬單位有關法律法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查,對經(jīng)營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監(jiān)督檢查,對企業(yè)管理效能、效率和效益情況進行監(jiān)督檢查;
5、受理并對集團內部經(jīng)營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調查,糾正和處理生產(chǎn)經(jīng)營管理中的違規(guī)違紀行為;
6、配合投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調查及項目投產(chǎn)后的后評價工作;
7、組織協(xié)調各部門配合、接受上級單位、交易所等外部機構的內部審計、檢查和巡視;
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務、審計、工程造價等相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資格/注冊內部審計師等資格;
2、有實體企業(yè)內部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作經(jīng)驗,5年以上內部審計、監(jiān)察管理經(jīng)驗,同時具備甲乙方工作經(jīng)驗;
3、具備審計、會計、財務管理、經(jīng)濟法、稅法、風險控制等方面的知識;
4、熟悉審計全套流程與管理,精通現(xiàn)代企業(yè)內控體系的建立與運行查檢;
5、良好的計劃能力、組織能力、領導能力、分析判斷能力,具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng),抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業(yè)精神。
審計部副總經(jīng)理崗位
第2篇 審計部副總經(jīng)理崗位職責
審計部副總經(jīng)理 崗位職責:
1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行;
2.具體負責編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負責督促執(zhí)行;
3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關工作,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實、監(jiān)督和跟進工作;
4.協(xié)助參與板塊制度建設,重大投資、貸款、擔保、股權轉讓、購銷活動、資產(chǎn)處置、重要工程招投標等經(jīng)濟活動和重要經(jīng)濟合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;
5.協(xié)助配合相關部門,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作;
6.具體負責審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;
完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.本科財會相關專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗;
2.企業(yè)或事務所審計背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;
3.有ipo、vsa等相關項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.有2人以上團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進集團企業(yè)風險控制為導向的內部審計體系的專業(yè)意識,對內控制度建設及評估有作為主責人員的成功實踐經(jīng)驗;
6.熟悉企業(yè)內部審計相關知識、技能,具備項目主審能力和協(xié)調管理能力,了解集團化制造類企業(yè)運作特點和企業(yè)管理知識,了解國家會計、審計、監(jiān)察、內控、投資相關法律法規(guī),并具備國際內部審計、內部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關知識。 崗位職責:
1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行;
2.具體負責編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負責督促執(zhí)行;
3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關工作,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實、監(jiān)督和跟進工作;
4.協(xié)助參與板塊制度建設,重大投資、貸款、擔保、股權轉讓、購銷活動、資產(chǎn)處置、重要工程招投標等經(jīng)濟活動和重要經(jīng)濟合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;
5.協(xié)助配合相關部門,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作;
6.具體負責審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;
完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.本科財會相關專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗;
2.企業(yè)或事務所審計背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;
3.有ipo、vsa等相關項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.有2人以上團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進集團企業(yè)風險控制為導向的內部審計體系的專業(yè)意識,對內控制度建設及評估有作為主責人員的成功實踐經(jīng)驗;
6.熟悉企業(yè)內部審計相關知識、技能,具備項目主審能力和協(xié)調管理能力,了解集團化制造類企業(yè)運作特點和企業(yè)管理知識,了解國家會計、審計、監(jiān)察、內控、投資相關法律法規(guī),并具備國際內部審計、內部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關知識。
第3篇 審計部總經(jīng)理崗位職責任職要求
審計部總經(jīng)理崗位職責
工作內容:
1、負責搭建集團監(jiān)察審計體系,協(xié)調部門內部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規(guī)范和管理制度,監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;
2、負責組織編制年度審計工作計劃,并牽頭開展經(jīng)濟責任審計、內控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目(包含但不限于銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等流程);
3、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作進行監(jiān)督和跟進;
4、負責集團行政監(jiān)察工作,定期對下屬單位有關法律法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查,對經(jīng)營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監(jiān)督檢查,對企業(yè)管理效能、效率和效益情況進行監(jiān)督檢查;
5、受理并對集團內部經(jīng)營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調查,糾正和處理生產(chǎn)經(jīng)營管理中的違規(guī)違紀行為;
6、配合投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調查及項目投產(chǎn)后的后評價工作;
7、組織協(xié)調各部門配合、接受上級單位、交易所等外部機構的內部審計、檢查和巡視;
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務、審計、工程造價等相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資格/注冊內部審計師等資格;
2、有實體企業(yè)內部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作經(jīng)驗,5年以上內部審計、監(jiān)察管理經(jīng)驗,同時具備甲乙方工作經(jīng)驗;
3、具備審計、會計、財務管理、經(jīng)濟法、稅法、風險控制等方面的知識;
4、熟悉審計全套流程與管理,精通現(xiàn)代企業(yè)內控體系的建立與運行查檢;
5、良好的計劃能力、組織能力、領導能力、分析判斷能力,具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng),抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業(yè)精神。 工作內容:
1、負責搭建集團監(jiān)察審計體系,協(xié)調部門內部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規(guī)范和管理制度,監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;
2、負責組織編制年度審計工作計劃,并牽頭開展經(jīng)濟責任審計、內控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目(包含但不限于銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等流程);
3、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作進行監(jiān)督和跟進;
4、負責集團行政監(jiān)察工作,定期對下屬單位有關法律法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查,對經(jīng)營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監(jiān)督檢查,對企業(yè)管理效能、效率和效益情況進行監(jiān)督檢查;
5、受理并對集團內部經(jīng)營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調查,糾正和處理生產(chǎn)經(jīng)營管理中的違規(guī)違紀行為;
6、配合投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調查及項目投產(chǎn)后的后評價工作;
7、組織協(xié)調各部門配合、接受上級單位、交易所等外部機構的內部審計、檢查和巡視;
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務、審計、工程造價等相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資格/注冊內部審計師等資格;
2、有實體企業(yè)內部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作經(jīng)驗,5年以上內部審計、監(jiān)察管理經(jīng)驗,同時具備甲乙方工作經(jīng)驗;
3、具備審計、會計、財務管理、經(jīng)濟法、稅法、風險控制等方面的知識;
4、熟悉審計全套流程與管理,精通現(xiàn)代企業(yè)內控體系的建立與運行查檢;
5、良好的計劃能力、組織能力、領導能力、分析判斷能力,具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng),抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業(yè)精神。
審計部總經(jīng)理崗位
第4篇 審計部總經(jīng)理崗位職責
風控審計部總經(jīng)理 主要崗位職責:
1、負責建立內控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。
2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施
3、配合外部審計機構對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查
4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內部控制執(zhí)行情況結果,審查核心業(yè)務和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
5、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性
6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務運營狀況,
7、監(jiān)控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領導交辦的其他工作。 要求:
1、熟悉大型制造業(yè)的財務管理、會計電算化業(yè)務,熟悉相關法律法規(guī)和行業(yè)研究與分析;
2、熟悉財務管理、預算管理,具有較強的計劃、協(xié)調、統(tǒng)籌策劃和分析判斷能力,較強的社交能力和尚商務談判能力;
3、熟練掌握常用高級財務管理軟件(如用友、金蝶等)、辦公自動化系統(tǒng)(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等);
4、了解大型制造業(yè)企業(yè)管理相關知識;
5、注冊會計師或高級會計師職稱;
6、豐富的大型制造企業(yè)內審管理工作經(jīng)驗;
7、5年30億元規(guī)模以上大型制造業(yè)企業(yè)審計負責人工作經(jīng)驗優(yōu)先。
主要崗位職責:
1、負責建立內控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。
2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施
3、配合外部審計機構對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查
4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內部控制執(zhí)行情況結果,審查核心業(yè)務和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
5、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性
6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務運營狀況,
7、監(jiān)控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領導交辦的其他工作。